Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 36117

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191007992019 prenájom priestorov na výučbu 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Katolícka jednota Slovenska 00699349 396,00 € 02.05.5019 22.05.2019 Faktúra
20191008062019 pitná voda a plastové poháriky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 165,36 € 02.05.5019 22.05.2019 Faktúra
20191007982019 preklad zo SJ do jazyka bulharského Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Ing.Dagmar Kusendová 33768196 336,00 € 02.05.5019 24.05.2019 Faktúra
20191008112019 tonery Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 660,00 € 02.05.5019 31.05.2019 Faktúra
20221022122022 chem. materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Lambda Life a.s. 35848189 840,00 € 13.12.2202 03.01.2023 Faktúra
20231020672023 publikačné služby Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CSČ SAV,v.v.i., 00398144 4 000,00 € 10.11.2202 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Faktúra
20111024612011 kniha Commentary on the Additional protocol Trnavská univerzita v Trnave Sprinton, s.r.o. 44396368 468,01 € 07.12.2200 28.12.2011 Faktúra
20141013772014 tonery Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 231,52 € 04.08.2044 30.08.2014 Faktúra
20241010022024 oprava strechy ŠD havarijný stav Trnavská univerzita v Trnave 31825249 HSH izol s.r.o. 36353604 949,61 € 02.07.2027 26.07.2024 Faktúra
20241010032024 inštalačný materiál ŠD za 06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 96,50 € 02.07.2027 31.07.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomnícka fakulty Faktúra
20251004082025 časopisy Trnavská univerzita v Trnave 31825249 MediaCall, s.r.o. 24198013 406,59 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
20251004002025 Účastnícky poplatok-kongres Samoška 2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ATOZ Marketing Services 48117706 315,00 € 21.03.2025 05.04.2025 Faktúra
20251003842025 poplatok seminár Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251003742025 nájom TF KE na 3/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Spoločnosť Ježišova 00599051 861,63 € 18.03.2025 04.04.2025 Faktúra
20251003882025 Ročný členský poplatok 2025 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 European Law 450,00 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003852025 učebné pomôcky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Terrain s.r.o. 52140113 326,55 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003782025 E-kupóny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 56,64 € 18.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003662025 správny poplatok Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300,00 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251003652025 správny poplatok Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Mesto Trnava 00313114 30,00 € 17.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251003532025 telefóny Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 6,00 € 17.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251003572025 E-kupony 3/25 63 ks Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 396,50 € 17.03.2025 04.04.2025 Faktúra
20251003682025 výroba nálepiek Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Presentas, s.r.o. 44656556 24,60 € 17.03.2025 04.04.2025 Faktúra
20251003622025 prenájom parkoviska 3/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavan s.r.o. 50790455 688,80 € 17.03.2025 05.04.2025 Faktúra
20251003632025 vlajky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 2U s r.o. 17315786 224,84 € 17.03.2025 05.04.2025 Faktúra
20251003702025 školenie_doplnky stravy_VZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 výživaservis s.r.o. 27075061 61,25 € 17.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003692025 učebné pomôcky-karty Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Nervuška s.r.o. 53807511 64,35 € 17.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003672025 Vonná náplň Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Aroma Marketing s.r.o. 47445017 315,14 € 17.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003602025 občerstvenie erasmus Trnavská univerzita v Trnave 31825249 GTH catering s.r.o. 35728434 570,89 € 17.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003482025 ozvučenie Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Ján Hrčka - Agency J.H. 33201340 500,00 € 14.03.2025 05.04.2025 Faktúra
20251003492025 nájom siene Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Rímskokatolícka cirkev 00419702 984,00 € 14.03.2025 05.04.2025 Faktúra