Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 34687

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191007992019 prenájom priestorov na výučbu 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Katolícka jednota Slovenska 00699349 396,00 € 02.05.5019 22.05.2019 Faktúra
20191008062019 pitná voda a plastové poháriky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 165,36 € 02.05.5019 22.05.2019 Faktúra
20191007982019 preklad zo SJ do jazyka bulharského Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Ing.Dagmar Kusendová 33768196 336,00 € 02.05.5019 24.05.2019 Faktúra
20191008112019 tonery Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 660,00 € 02.05.5019 31.05.2019 Faktúra
20221022122022 chem. materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Lambda Life a.s. 35848189 840,00 € 13.12.2202 03.01.2023 Faktúra
20231020672023 publikačné služby Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CSČ SAV,v.v.i., 00398144 4 000,00 € 10.11.2202 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Faktúra
20111024612011 kniha Commentary on the Additional protocol Trnavská univerzita v Trnave Sprinton, s.r.o. 44396368 468,01 € 07.12.2200 28.12.2011 Faktúra
20141013772014 tonery Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 231,52 € 04.08.2044 30.08.2014 Faktúra
20241010022024 oprava strechy ŠD havarijný stav Trnavská univerzita v Trnave 31825249 HSH izol s.r.o. 36353604 949,61 € 02.07.2027 26.07.2024 Faktúra
20241010032024 inštalačný materiál ŠD za 06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 96,50 € 02.07.2027 31.07.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomnícka fakulty Faktúra
20241012442024 oprava výťahu-výmena batérií Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 266,00 € 20.08.2024 07.09.2024 Monika Schneiderová pracovníčka EO Faktúra
20241012352024 kontrola stavu TZ ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. 36846325 1 830,00 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
20241012472024 prenajom priest.-konf.potrav.právo Trnavská univerzita v Trnave 31825249 GRAPENT a.s. 36689483 2 940,00 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
20241012592024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Masarykova univerzita 00216224 26,75 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
20241012272024 paušálny popl. 07/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 PC HELP systems, s.r.o. 44367970 270,00 € 19.08.2024 07.09.2024 Monika Schneiderová pracovníčka EO Faktúra
20241012302024 kontr.požiar.zariadení ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 OBORIL, s.r.o. 50588711 978,00 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
20241012412024 elektrická energia 7/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 563,02 € 16.08.2024 10.09.2024 Faktúra
20241012212024 elektromateriál 08/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 200,14 € 15.08.2024 07.09.2024 Monika Schneiderová pracovníčka EO Faktúra
20241012432024 servis výťahov 3.Q 2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 1 020,84 € 15.08.2024 07.09.2024 Monika Schneiderová pracovníčka EO Faktúra
20241012312024 Sťahovacie služby 08/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Golem services s.r.o. 48061701 318,00 € 15.08.2024 14.09.2024 RNDr. M. Bačkorová, PhD. vedúca projektu KEGA Faktúra
20241012172024 TK a EK TT160GL Trnavská univerzita v Trnave 31825249 STK Trnava, s.r.o. 36256595 93,00 € 14.08.2024 03.09.2024 Faktúra
20241012282024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Merck Life Science spol.s r.o. 51083523 101,48 € 14.08.2024 06.09.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD. MBA Kvestor UMB Faktúra
20241012292024 knihy AJ pre UTV Trnavská univerzita v Trnave 31825249 preskoly.sk s.r.o. 51692881 675,00 € 14.08.2024 07.09.2024 Monika Schneiderová pracovníčka EO Faktúra
20241012182024 konf. popl. Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SlovakEdu, o.z. 42118735 180,00 € 14.08.2024 10.09.2024 Faktúra
20241012142024 elek.oprava fa ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Magna Energia,a.s. 35743565 1 582,40 € 13.08.2024 04.09.2024 Koreň Pavel referent EO Faktúra
20241012152024 elek.oprava fa PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Magna Energia,a.s. 35743565 248,25 € 13.08.2024 04.09.2024 Koreň Pavel referent EO Faktúra
20241012162024 fotoaparát a prísluš. Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stolp Foto Markt 29 668,90 € 12.08.2024 31.08.2024 Ing. Stanislav Jalakša riaditeľ ŠD a J Faktúra
20241012102024 *orez stromov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stanislav Tomovič 22694111 60,00 € 12.08.2024 03.09.2024 Faktúra
20241012112024 mimozáručný servis Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KlimaHome s.r.o. 51171830 2 869,80 € 12.08.2024 03.09.2024 Faktúra
20241012262024 mat. do laboratorii Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Merck Life Science spol.s r.o. 51083523 128,11 € 12.08.2024 06.09.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD. MBA Kvestor UMB Faktúra