Faktúry
Počet záznamov: 35101
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231020142023 | preklad a korektúra AJ Ristovská | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adam Kuvik | 51779595 | 796,80 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
20231019532023 | teplo 10/2023, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 203,42 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20231019542023 | teplo 10/2023, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 233,34 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20231019612023 | plyn 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 11 952,00 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
20231019662023 | Dobropis elek.FZSP 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 265,32 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019672023 | Dobropis elek.FZSP 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 243,95 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019692023 | Dobropis elek.FZSP 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 281,39 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019702023 | Dobropis elek.FZSP 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 253,13 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019722023 | Dobropis elek. PF 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 178,04 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019742023 | Dobropis elek. PF 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 173,29 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019752023 | Dobropis elek. PF 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 197,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019762023 | Dobropis elek. PF 4/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 175,20 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019782023 | Dobropis elek. ŠD 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 463,79 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019792023 | Dobropis elek. ŠD 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 422,63 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019842023 | Dobropis elek. ŠD 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 512,81 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231019852023 | Dobropis elek. ŠD 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 441,46 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
20231020552023 | vysvietenie budovy TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Občianske združenie Hudba spája | 52508765 | 330,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
20231020992023 | knižný systém BIBLIB | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 183,60 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231019462023 | servisné práce na MaR 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20231019442023 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 237,12 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
20231019352023 | čistenie kanalizácie PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 259,20 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
20231019472023 | servisné práce na MaR 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
20231019482023 | inštalačný materiál 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 207,23 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
20231019362023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 385,11 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231019392023 | materiál na údržbu 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 777,58 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231019452023 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 1 844,38 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231019732023 | plyn 10/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231019712023 | Lab. materiál podľa CP 23/0935 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FISHER Slovakia, spol.s r.o. | 36483095 | 9,70 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
20231019622023 | revízia výťahu 10-12/23 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231019682023 | Nájom prístroja cobas 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |