Faktúry
Počet záznamov: 35101
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231022672023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231022382023 | ročný prístup-EPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 726,12 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231022342023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 61,98 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022352023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 156,93 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022362023 | časopis Psychologie dnes r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022322023 | posúdenie zdravot.rizika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 1 925,00 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231022372023 | strava študen.11/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 145,50 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231022392023 | podpora AKIS DAWINCI12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231022402023 | systém Repčo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 3 282,48 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231022412023 | systém Repčo-hosting | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 649,73 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231022422023 | nájom TF BA 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231022762023 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
20231022772023 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
20231022332023 | PHM 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 700,61 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
20231023452023 | NRN kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 697,51 € | 05.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
20231023362023 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 3 334,80 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
20231022012023 | Sports Arbitration Moot-registration | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Association Sports Arbitration Moor | 415,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20231022042023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 73,27 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231022062023 | pitná voda, plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 206,52 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231022092023 | mobilné telefóny paušál od 1.12.do 31.12.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231022192023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 1 816,10 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231022182023 | zabezpečenie konferencie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adriána Lančaričová | 3 000,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | ||||
20231022252023 | Kalendáre a diáre 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 599,88 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
20231022032023 | čistenie strešných žľabov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WOFIS, s.r.o. | 31410855 | 598,20 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022072023 | renovácia dverí | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Markotán | 41975219 | 1 892,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022082023 | telefóny 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022102023 | servis výťahov FZSP 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022142023 | podpora a údržba IDM11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022172023 | stravné e-kupóny 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 447,95 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231022202023 | Venovacie dosky 200 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 1 368,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra |