Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 35101

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241004592024 údržba a podpo.MAIS 3/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ITernal, s.r.o. 47991461 4 180,26 € 08.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004602024 klimatizácia Adalbertínum Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KlimaHome s.r.o. 51171830 3 871,20 € 08.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004612024 servis klimatizácie Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KlimaHome s.r.o. 51171830 576,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004622024 servis klimatizácie Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KlimaHome s.r.o. 51171830 17 580,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004632024 prenájom priesto.MTF 3/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenská technická univerzita 00397687 750,00 € 08.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004642024 montáž stropného podhľadu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 František Felix FELIX a FELIX 17584175 180,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004652024 knihy do UK TU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Martinus.sk, s.r.o. 45503249 123,35 € 08.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004662024 knihy do UK TU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Martinus.sk, s.r.o. 45503249 48,94 € 08.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004672024 Internet PKaLD FNTT 4/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 228,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004702024 knihy do UK TU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Creativ line s.r.o. 31719791 35,50 € 08.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004742024 Odbor.seminár-pre zamestnan.FZaSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Vzdelávacia akadémia 36333166 893,80 € 08.04.2024 01.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004782024 telefóny 3/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 73,07 € 08.04.2024 01.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004692024 03/2024 ubytovanie študentov Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 1 536,00 € 08.04.2024 03.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004842024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 176,40 € 08.04.2024 03.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241005192024 Účastn.popl.Gábriš,ZPC5240023,*PP 57/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Kazimiero Simonavičiaus 100,00 € 08.04.2024 03.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241005242024 čistenie taláru Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Daisy plus, s.r.o. 35890975 18,40 € 08.04.2024 07.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004722024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 120,00 € 08.04.2024 15.07.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004442024 strava študenti 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 GTH catering s.r.o. 35728434 5 466,00 € 05.04.2024 25.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004422024 prenájom rohoží 3/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Lindstrom s.r.o. 35742364 192,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004522024 separácia skla a plastov za 03/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 FCC Trnava s.r.o. 31449697 81,60 € 05.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004552024 internetové služby za 04/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 51,00 € 05.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241004512024 rekonštrukcia kvestoratu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 CS,s.r.o. 44101937 19 603,89 € 05.04.2024 27.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004532024 rozšírenie VEPS Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Security systems s.r.o. 44295588 1 032,00 € 05.04.2024 27.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004542024 E-kupóny 15ks Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 88,41 € 05.04.2024 27.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004562024 E-kupóny 5ks Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 29,47 € 05.04.2024 27.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004452024 SF 03/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 GTH catering s.r.o. 35728434 1 579,90 € 05.04.2024 30.04.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241004462024 zamestnavateľ-ZĽ 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 GTH catering s.r.o. 35728434 7 899,50 € 05.04.2024 30.04.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241004472024 zamestnanci -ZC 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 GTH catering s.r.o. 35728434 4 356,81 € 05.04.2024 30.04.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241004432024 licenčné popl.3/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 COMINFO, a.s. 63482576 166,00 € 05.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004872024 poplatok za mobil. tel. a internet 4/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 312,22 € 05.04.2024 01.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra