Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 75395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251019202025 Knihy Kega Magerčiaková Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Martinus, s.r.o. 45503249 41,27 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251018282025 jazyk.vzdeláva._pedagog.z-ci KU_ANJ_08_2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 HARMONY ACADEMY s.r.o. 44536208 6 360,00 € 08.09.2025 22.10.2025 Faktúra
20251019062025 stravné ŠTUDENTI 08/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 4,80 € 08.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251019082025 stravné ŠTUDENTI 08/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 14,40 € 08.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251019072025 stravné ŠTUDENTI 08/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 5,80 € 08.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251019092025 stravné ŠTUDENTI 08/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 21,04 € 08.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251019702025 tonery_kompatibilné_UK KU Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TOWDY s.r.o. 44801777 41,82 € 08.09.2025 22.10.2025 Faktúra
20251019032025 stravné ZAMESTNANCI 08/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 5,30 € 08.09.2025 24.10.2025 Faktúra
20251019042025 stravné ZAMESTNANCI 08/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 206,48 € 08.09.2025 24.10.2025 Faktúra
20251019052025 stravné ZAMESTNANCI 08/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 3 314,08 € 08.09.2025 24.10.2025 Faktúra
20251018542025 Materiál na opravu havárie Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 18,93 € 08.09.2025 17.10.2025 Faktúra
20251018552025 Materiál na údržbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 84,61 € 08.09.2025 17.10.2025 Faktúra
4500038042 LENOVO ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Luna Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 1 167,00 € 05.09.2025 05.09.2025 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500038044 roll-up konštrukcia s potlačou 85x200 cm Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 PrintArt Media 47483083 137,76 € 05.09.2025 05.09.2025 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500038049 Ročná periodická záručná kontrola 2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 POLLUX BB 50700651 314,76 € 05.09.2025 05.09.2025 Mgr. Miroslav Ondrejka referent Objednávka
4500038088 chlieb pšeničný Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SLOVNORMAL s.r.o. 31697143 26,59 € 05.09.2025 17.09.2025 Júlia Krištofíková, vedúca prevádzky Objednávka
20251018002025 vyúčtovanie EE 8/2025_VŠ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 635,62 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251018012025 vyúčtovanie EE 8/2025_ŠJ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 617,06 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251018022025 vyúčtovanie EE 8/2025_ŠD Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 1 614,45 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251018032025 údržbársky materiál 2025/8 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Anna Pavľaková 52190641 59,30 € 05.09.2025 27.09.2025 Faktúra