Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251003972025 | obedy 2/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 315,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
4500037357 | múka hrubá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 681,09 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037384 | Kancelárske kreslo Kelvin | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 295,20 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
20251004272025 | Mobilný telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mobilonline, s.r.o. | 44547722 | 146,25 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
4500037426 | mlieko 3,5% | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 390,08 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037428 | mlieko 3,5% | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 390,08 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037429 | rožok štandard | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 37,21 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
20251003652025 | Strava zam-ci 02/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 290,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003502025 | voda 28.1.-25.2.2025 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 172,53 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003472025 | mobily 8.2.-7.3.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,96 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003482025 | údržbársky materiál 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 103,41 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003492025 | voda 28.1.-25.2.2025 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 69,38 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004502025 | ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,14 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004552025 | ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 355,79 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003672025 | Tepelná energia - KU PF 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 9 425,00 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003702025 | Tepelná energia - KU FF 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 5 812,12 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004012025 | internet 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,46 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004112025 | DURACELL batéria DL2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 2,25 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004262025 | EE 2/2025 FFKU - vyúčtovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 81,55 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004412025 | Kancelárske kreslo Kelvin | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 295,20 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |