Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 73497

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251003972025 obedy 2/2025 SŠ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 315,00 € 10.03.2025 28.03.2025 Faktúra
4500037357 múka hrubá Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SINTRA spol. s r.o. 00685232 681,09 € 10.03.2025 14.03.2025 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
4500037384 Kancelárske kreslo Kelvin Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 B2B Partner,s.r.o 44413467 295,20 € 10.03.2025 18.03.2025 Mgr. Miroslav Ondrejka referent Objednávka
20251004272025 Mobilný telefón Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mobilonline, s.r.o. 44547722 146,25 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
4500037426 mlieko 3,5% Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Tatranská mliekáreň 31654363 390,08 € 10.03.2025 25.03.2025 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
4500037428 mlieko 3,5% Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Tatranská mliekáreň 31654363 390,08 € 10.03.2025 25.03.2025 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
4500037429 rožok štandard Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SLOVNORMAL s.r.o. 31697143 37,21 € 10.03.2025 25.03.2025 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Objednávka
20251003652025 Strava zam-ci 02/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 290,00 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251003502025 voda 28.1.-25.2.2025 "B" Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Podtatranská vodárenská 36500968 172,53 € 10.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251003472025 mobily 8.2.-7.3.2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,96 € 10.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251003482025 údržbársky materiál 2025/2 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Anna Pavľaková 52190641 103,41 € 10.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251003492025 voda 28.1.-25.2.2025 "A" Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Podtatranská vodárenská 36500968 69,38 € 10.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251004502025 ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 60 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 94,14 € 10.03.2025 11.04.2025 Faktúra
20251004552025 ned.EE za 2/2025 A. Hlinku 48 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 355,79 € 10.03.2025 10.04.2025 Faktúra
20251003672025 Tepelná energia - KU PF 2/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 9 425,00 € 10.03.2025 04.04.2025 Faktúra
20251003702025 Tepelná energia - KU FF 2/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 55968261 5 812,12 € 10.03.2025 04.04.2025 Faktúra
20251004012025 internet 2/2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovak Telekom 35763469 23,46 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251004112025 DURACELL batéria DL2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Albín Ivák - ELMONT 33026556 2,25 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251004262025 EE 2/2025 FFKU - vyúčtovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Energie2, a.s. 46113177 81,55 € 10.03.2025 15.04.2025 Faktúra
20251004412025 Kancelárske kreslo Kelvin Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 B2B Partner,s.r.o 44413467 295,20 € 10.03.2025 10.04.2025 Faktúra