Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 71694

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20111007232011 elektro materiál Katolícka univerzita v Ružomberku ELMONT Albín Ivák 33026556 55,73 € 28.02.2011 14.05.2011 Faktúra
20111015162011 materiál na opravy Katolícka univerzita v Ružomberku GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 90,85 € 01.05.2011 14.06.2011 Faktúra
20111019892011 odborná literatúra ERDF Katolícka univerzita v Ružomberku Atikvariát s.r.o. 44558899 57,92 € 01.07.2011 19.08.2011 Faktúra
20241020892024 poštovné 9/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 495,80 € 11.10.2024 01.11.2024 Faktúra
20111006082011 strava DK Katolícka univerzita v Ružomberku NsP L.N.Jégé 634905 77,40 € 02.03.2011 31.03.2011 Faktúra
20111006102011 strava DK SF Katolícka univerzita v Ružomberku NsP L.N.Jégé 634905 8,40 € 02.03.2011 31.03.2011 Faktúra
20111006092011 strava DK zam. Katolícka univerzita v Ružomberku NsP L.N.Jégé 634905 54,60 € 02.03.2011 31.03.2011 Faktúra
20111006042011 strava PP Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. 43382231 116,22 € 28.02.2011 30.03.2011 Faktúra
20111006052011 strava PP Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. 43382231 81,90 € 28.02.2011 30.03.2011 Faktúra
20111016602011 strava PP 4/11 Katolícka univerzita v Ružomberku Marcel Bobko - HARMONY 41008146 113,85 € 01.05.2011 11.06.2011 Faktúra
20111016622011 strava PP 4/11 SF Katolícka univerzita v Ružomberku Marcel Bobko - HARMONY 41008146 12,42 € 01.05.2011 11.06.2011 Faktúra
20111016612011 strava PP 4/11 zam. Katolícka univerzita v Ružomberku Marcel Bobko - HARMONY 41008146 80,73 € 01.05.2011 11.06.2011 Faktúra
20111006062011 strava PP SF Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. 43382231 12,48 € 28.02.2011 30.03.2011 Faktúra
20111010912011 vodné a stočné LE Katolícka univerzita v Ružomberku Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 140,45 € 31.03.2011 30.04.2011 Faktúra
20111014042011 xerox papier Katolícka univerzita v Ružomberku OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 540,00 € 03.05.2011 17.06.2011 Faktúra
20121038432012 *308*energie,odpad voda 11/2012 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Kňazský seminár sv. Karola 35547464 8 245,20 € 12.11.2012 28.11.2012 Faktúra
20121024242012 - poštovné 6/12 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 314,70 € 19.07.2012 08.08.2012 Faktúra
20151013202015 05/2015 Fišer Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,94 € 10.05.2015 05.06.2015 Faktúra
20151013462015 05/2015 Knapik Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,20 € 10.05.2015 05.06.2015 Faktúra
20151013372015 05/2015 LAPKO Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,60 € 10.05.2015 05.06.2015 Faktúra