Faktúry
Počet záznamov: 64287
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251006792025 | Zemný plyn ÚZ Konventná 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 669,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006802025 | Zemný plyn VIRT ... 7648 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006812025 | Zemný plyn VIRT ... 3026 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 731,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006862025 | Zemný plyn Hroboňova 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 14,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006672025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 86,40 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
20251007602025 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 116,03 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006692025 | Konf. popl. Ing Lipták | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Curtin University Dubai | 76,30 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251006702025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Curtin University Dubai | 76,30 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251006852025 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 531,88 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008072025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 290,37 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251006842025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 26,09 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
20251007732025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 454,47 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
20251007862025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 77,10 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
20251007892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 38,92 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003492025 | Ročná licencia MAXQDA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cleverbridge GmbH | 220,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251006212025 | Odber PHL + KE, mýtne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 832,93 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006222025 | činnosť PZS za 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006062025 | Členský poplatok BLF 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PONTIS Nadácia | 31784828 | 590,40 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006162025 | Pranie bielizne pre UZ POKROK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FEBA-ECO s.r.o. | 54108390 | 103,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006172025 | Likvidácia odpadu vrátane prepravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 738,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006182025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 456,33 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006322025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 326,20 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006342025 | Zemný plyn Palisády 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006142025 | Dvojročné predplatné FORBES | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Barecz & Conrad Media | 36556653 | 80,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
20251007002025 | Účastnícky popl. Ing. Johanesová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU | 36067831 | 220,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006052025 | Kurz SJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 500,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006302025 | Členský poplatok Klub dekanov 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006372025 | Zemný plyn Hroboňova 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006382025 | Zemný plyn Hroboňova 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251006392025 | Zemný plyn PV 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |