Faktúry
Počet záznamov: 58426
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151020792015 | Telekomonikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,02 € | 04.05.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | |||||
20151013602015 | telefónne poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,04 € | 01.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
20151016842015 | telefónne poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,04 € | 01.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
20151022282015 | telefónne poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,04 € | 01.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
20151026522015 | telefónne poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,04 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
20161050652016 | kancelársky papier - DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SCP PAPIER | 36373583 | 0,04 € | 09.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
20141045382014 | Telekomunikačné služby EU BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,05 € | 25.04.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | |||||
20151020622015 | Telekomonikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,05 € | 23.04.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | |||||
20231044762023 | Distribuč.služby EE UZ Konventná 1, 2/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pow-en a. s. | 43860125 | 0,06 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
20141044842014 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,07 € | 16.06.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | |||||
20151051562015 | úroky z omeškania k fa VS 10161190 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RodexCar | 35860251 | 0,10 € | 16.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
20161050672016 | kancelársky papier - DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SCP PAPIER | 36373583 | 0,11 € | 09.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
20161050902016 | kancelársky papier - DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SCP PAPIER | 36373583 | 0,11 € | 09.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
20151004392015 | dodávka potravín do UZ Konventná - dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Metro Cash&Carry SR | 45952671 | 0,12 € | 07.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
20191049842019 | dobropis k fa. 2019104735 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,14 € | 28.11.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20141011932014 | Dobropis k faktúre č. 14395/00525 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,17 € | 25.03.2014 | 14.05.2014 | Faktúra | |||||
20131040882013 | pohonné hmoty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 0,19 € | 26.08.2013 | 11.10.2013 | Faktúra | |||||
20221047172022 | Poštové služby z 23.11.2022 - ťarchopis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,20 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
20161038042016 | Tovar pre bufet V 1-dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,22 € | 28.09.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
20131064452013 | Odborné časopisy na rok 2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SÚVAHA | 31349765 | 0,23 € | 31.12.2013 | 11.02.2014 | Faktúra | |||||
20151031172015 | Tovar pre bufet V 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,24 € | 31.07.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | |||||
20141031542014 | Tepelná energia ŠD Staroh. 4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DALKIA | 35702257 | 0,26 € | 09.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | |||||
20181027052018 | Tovar pre bufet V 2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,30 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
20201028402020 | MT - Dobropis k faktúre VS 7100026693 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,31 € | 22.09.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
20191054192019 | dobropis k fa. 2019105260 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,34 € | 16.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20141044872014 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,36 € | 07.02.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | |||||
20161027732016 | potraviny Konventna DOBROPIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,36 € | 30.06.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
20201004652020 | dobropis k fa. 2020100336 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 0,36 € | 10.02.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
20171014772017 | zrážková voda Palisády - preplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 0,42 € | 31.03.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
20171010082017 | Dodávka el. energie Palisády 22, 1/2017 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,43 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |