Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15903
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500006778 | 8 ks vonk.žalúzie C80 s motorom WT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 6 255,44 € | 22.07.2024 | 26.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241004162024 | Oprava kávovaru - nádoba na odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EspressoServis s.r.o. | 28061896 | 20,36 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
20241004182024 | Čistenie kanalizácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AMSTAVBA s.r.o, | 44152884 | 300,00 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
4500006775 | Print etikety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 30,40 € | 16.07.2024 | 21.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006773 | 2 ks Vasco prekladač M3 a M4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vasco Electronics Goralski Group S. | 122581850 | 490,00 € | 15.07.2024 | 19.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241004082024 | GDPR Joomla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | J!EXTENSIONS STORE | 49,90 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | ||||||
20241004102024 | Napísanie textu pre PR projektu SapereAude | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art.Katarína Balúnová , ArtD. | 150,00 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | ||||||
20241004122024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
20241004132024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,89 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
20241004142024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 384,26 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
20241004052024 | Prenájom auly Rotundy a posluchárne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 120,00 € | 12.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
20241004062024 | Prenájom auly Rotundy a posluchárne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 180,00 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
20241004092024 | Grafický video monitor EIZI CG319X | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SOFOS a.s. | 31318347 | 4 308,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
4500006769 | Veľkoobj.kontajner VOK 7m3 s dovozom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIKOV Nitra s.r.o. | 46920765 | 1 800,00 € | 10.07.2024 | 14.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006771 | Výkon služieb BOZP, OPP, PZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 5 040,00 € | 10.07.2024 | 14.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006772 | Tlač grafika promo podľa cen.ponuky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COPYVAIT, s.r.o | 45382981 | 2 922,30 € | 10.07.2024 | 14.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241004012024 | Oprava plastových roliet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 132,00 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20241004022024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 555,00 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20241003992024 | Nákup publikácií do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 233,18 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
20241004042024 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 2.Q 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |