Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30622

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241003142024 Príkazná zmluva 41/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Kohout 203863084 350,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003152024 Príkazná zmluva 64/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Vladimíra Hradecká 1079519540 300,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003162024 Príkazná zmluva 63/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Groch 200,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003242024 IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. 47365757 864,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Faktúra
20241003182024 Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ivana Palečková, Mgr.art. 150,00 € 03.04.2024 23.04.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241003062024 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SUNIX, s.r.o. 35889764 83,50 € 03.04.2024 23.04.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241003102024 Ubytovanie študentov 4/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 2 320,00 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20241003072024 zrážky HV-18 010324-310324 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 58,06 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003082024 zrážky Drotárska 010324-310324 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 594,05 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003092024 vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 121,56 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003132024 plyn všetky OM 010424-3000424 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 334,00 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003172024 Transport výstavy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. GODÁNY Eugen 34251294 42,00 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003192024 Mes. poplatok 4/2024 Kompakt mini Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Papaya POS s.r.o. 47070153 36,00 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003202024 Mes. poplatok 4/2024 KOMBO Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Papaya POS s.r.o. 47070153 56,40 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003122024 Flexilink OKR 010424-300424 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241003212024 Tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 284,29 € 03.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241003232024 Servisný poplatok a kliky 03/2024 2552ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 47,52 € 03.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241003282024 Palivové karty 03/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SLOVNAFT, a.s. 31322832 536,57 € 31.03.2024 23.04.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kbvestor Faktúra
20241003422024 údržba výťahov Drotárska 010124-310324 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 48,59 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
4500011864 Audit kybernetickej bezpečnosti Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PROCED CONSULTING, s. r. o. 44227477 11 976,00 € 28.03.2024 28.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Objednávka