Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30622
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241003142024 | Príkazná zmluva 41/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Kohout | 203863084 | 350,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003152024 | Príkazná zmluva 64/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vladimíra Hradecká | 1079519540 | 300,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003162024 | Príkazná zmluva 63/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Groch | 200,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003242024 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 864,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241003182024 | Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Palečková, Mgr.art. | 150,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
20241003062024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 83,50 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241003102024 | Ubytovanie študentov 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241003072024 | zrážky HV-18 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003082024 | zrážky Drotárska 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003092024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 121,56 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003132024 | plyn všetky OM 010424-3000424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003172024 | Transport výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 42,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003192024 | Mes. poplatok 4/2024 Kompakt mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003202024 | Mes. poplatok 4/2024 KOMBO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003122024 | Flexilink OKR 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241003212024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 284,29 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241003232024 | Servisný poplatok a kliky 03/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,52 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241003282024 | Palivové karty 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 536,57 € | 31.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kbvestor | Faktúra | |||
20241003422024 | údržba výťahov Drotárska 010124-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
4500011864 | Audit kybernetickej bezpečnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROCED CONSULTING, s. r. o. | 44227477 | 11 976,00 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka |