Faktúry
Počet záznamov: 20015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251002342025 | prezutie a vyváženie pneu DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LV SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 55,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002382025 | tlač letákov-propagacia DF pre študentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 414,75 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002392025 | tlač plagátov Konc. Symfon.orchestra VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 256,20 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002402025 | tlač plagátov "Rodinné prípady-pexexo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 357,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002442025 | pojazdná kamera GF-Quad Dolly Set | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grip Factory Munich GmbH | 812806142 | 20 500,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002522025 | licencia stála - Moho Pro 14 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lost Marble LLC | 219,94 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251002722025 | členské 02/25 ISIC cobrand, Revis VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 182,00 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002272025 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 190,65 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002282025 | popl.mobil.telefón za obd.8.3.-7.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 572,67 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002292025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 062,84 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002302025 | nákup notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 342,09 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002512025 | odb. prehl. šikmej schodiskovej plošiny FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 147,60 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002362025 | prenájom notového mat. "B. Brittna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boosey&Hawkes | 00682637 | 1 659,28 € | 13.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003022025 | licencia stála - CORE 6 Pro: 50 student | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ProSoundEffects | 02-0736134 | 6 358,71 € | 13.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002222025 | tonery 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 811,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002172025 | tonery 5ks, odpadová nádoba Canon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 323,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002212025 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 03/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 682,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002192025 | zapožičanie kostýmov"Festival Istrop. 2025" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002202025 | aktual.projekt.dok.-Atelier hran.réžie FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BO s.r.o. | 47396512 | 123,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002112025 | vyúčt.el.energia za 02/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 620,90 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
20251002022025 | tlač plagátov"Medinárodná spevácka súťaž 20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 462,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002042025 | tlač plagátov"Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 42,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002062025 | prenájom priestorov Riverpark 02/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 381,30 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002052025 | ubytovanie zahr. hosťa Widlak Wojciech | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 137,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002072025 | ubyt.dirigenta symf.orchestra Majkút Martin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 73,50 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002092025 | ubyt.dirigenta symf.orchestra Majkút Martin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 220,50 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002102025 | prenájom a servis tlač. 02/25 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 015,35 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002122025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002132025 | grafické práce za 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 240,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002142025 | opráva šikmej schodiskovej plošiny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 132,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |