Faktúry
Počet záznamov: 19281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241012282024 | oprava a výmena tlakových, plynových zariad | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská inšpekčná spol. s.r.o. | 55657575 | 7 730,88 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012292024 | príslušenstvo k hudob.nástroju | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 50,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012342024 | regál policový Kovona 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 219,49 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012322024 | prenájom rekvizít "Nerozhodca" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,00 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012332024 | kancel.papier, kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 992,64 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012352024 | nahrávanie podcastu RobDivadlo 03.05.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Podcaster s.r.o. | 54212821 | 164,88 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012222024 | provízia za predaj vstupného 10/24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 133,44 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012232024 | káble, osvetlovacie zariadenia s prisluš. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 907,10 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012242024 | prenájom záriadenia, nápoje Gulašovica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Beerwatch s.r.o. | 52882373 | 538,00 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012252024 | workshop pre študentov DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 240,00 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012262024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 126,60 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012272024 | elektroinštalačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 336,00 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012312024 | ubytovanie 11 štud. 4-8.10.24 "Nerozhodca" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZUJA s.r.o. | 54799333 | 380,00 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012402024 | vyúčt. voda z povrch.odtoku, pokuta Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 675,36 € | 11.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012202024 | ubytovanie Cibulčikova, Lihan, Lalikova23.9 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Doména, s.r.o. | 31399282 | 618,00 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012062024 | Predsezónna serv.prehl.kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 600,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012082024 | prenájom osvetľ.techniky "Nerozhodca" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 281,40 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012192024 | údržba infor.systému 09/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
20241012122024 | prenájom a servis tlač.09/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 111,77 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012182024 | hygienické a čiastiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 42,38 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012092024 | prenájom a servis tlač.09/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 233,59 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012102024 | prenájom a servis tlač.09/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,86 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012132024 | servis.paušál,kliky 09/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,19 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012152024 | servis.paušál,kliky- 09/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 26,55 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012162024 | prenáj.a servis tlač.09/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,36 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012172024 | prenájom a servis tlač.09/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,96 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012052024 | vyúčt. el.energia za 09/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,71 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012072024 | vyúčt. el.energia za 09/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 092,87 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012112024 | vodné,stočné,zráž.1.10-9.10.24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 202,54 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
20241012142024 | vodné,stočné-10.9.-09.10.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |