Faktúry
Počet záznamov: 19281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241010212024 | servis klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Zsolt | 30376904 | 300,00 € | 16.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010242024 | servisné práce na klim.jednotke LG Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 99,50 € | 16.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010282024 | web stránka www.divadlolab.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Stella Digital s.r.o. | 36838446 | 2 160,00 € | 16.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010222024 | členské 07/24 ISIC cobrand | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 1 378,00 € | 16.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010232024 | členské ISIC cobrand | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 330,00 € | 16.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010182024 | popl.mobil.telefón za obd.8.9.-7.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 524,88 € | 14.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010172024 | servis zelene VŠMU 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241010142024 | tlač propagačných materiálov violonč.súťaž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 294,36 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010152024 | opráva klavíra Yamaha | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 540,00 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010162024 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 07/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 434,99 € | 13.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010002024 | prenájom kamer.techniky "Ticho" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boris Dubík | 56265158 | 550,00 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241010022024 | udelenie licencie k sevencii | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 160,20 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241010012024 | štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 831,31 € | 12.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010032024 | vodné,stočné,zráž.10.7.-09.8.24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,62 € | 12.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010042024 | vodné,stočné-10.7.-09.8.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 12.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010122024 | dodávka klimatiz.Daikin do serverovni č.323 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 2 214,00 € | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241010052024 | prenáj.a servis tlač.07/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 52,74 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010062024 | prenájom a servis tlač.07/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,45 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010072024 | prenájom a servis tlač.07/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,98 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010082024 | servis.paušál,kliky- 07/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 24,32 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010102024 | prenájom a servis tlač.07/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 209,52 € | 09.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010112024 | prenájom a servis tlač.07/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 100,00 € | 09.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
20241009942024 | vyúčt. el.energia za 07/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 141,80 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
20241009952024 | vyúčt. el.energia za 07/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 474,63 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
20241009982024 | údržba infor.systému 07/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
20241009992024 | batérie alkalické | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 63,11 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241009962024 | el.energia za 08/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 08.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
20241009972024 | služby za 3.Q 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 08.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010092024 | servis.paušál,kliky 07/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,80 € | 08.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
20241010132024 | poštovné 07/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 414,20 € | 08.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra |