Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241005582024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005572024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005562024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005542024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 102,84 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005672024 | 101181 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 5 348,40 € | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005652024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005512024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005602024 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 222,62 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005592024 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 275,32 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005532024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 229,50 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005522024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 879,10 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005642024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 5 247,00 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005622024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 171,48 € | 31.07.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
20241005472024 | 101177 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SZITAFUN s.r.o. | 56161000 | 250,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005762024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 524,90 € | 30.07.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005392024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 750,24 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241005502024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 176,28 € | 29.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005722024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MPROL s.r.o. | 56020830 | 1 300,00 € | 29.07.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
20241005412024 | 101176 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FAZE Cam | 55458688 | 500,00 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241005492024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 1 142,94 € | 26.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra |