Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241005582024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005572024 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,72 € 01.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005562024 100750 Univerzita J. Selyeho 37961632 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 252,00 € 01.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005542024 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 102,84 € 01.08.2024 22.08.2024 Faktúra
20241005672024 101181 Univerzita J. Selyeho 37961632 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 5 348,40 € 01.08.2024 30.08.2024 Faktúra
20241005652024 101074 Univerzita J. Selyeho 37961632 SupLab TEAM s.r.o. 53712978 536,50 € 01.08.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005512024 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 31.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005602024 100833 Univerzita J. Selyeho 37961632 KASON, s.r.o. 51662787 222,62 € 31.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005592024 100527 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ferro 3000, s.r.o. 48005355 275,32 € 31.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005532024 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 229,50 € 31.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005522024 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 879,10 € 31.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005642024 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 5 247,00 € 31.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005622024 101048 Univerzita J. Selyeho 37961632 RIGHT POWER, a.s. 36366544 3 171,48 € 31.07.2024 20.09.2024 Faktúra
20241005472024 101177 Univerzita J. Selyeho 37961632 SZITAFUN s.r.o. 56161000 250,00 € 30.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005762024 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 524,90 € 30.07.2024 30.08.2024 Faktúra
20241005392024 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 750,24 € 29.07.2024 15.08.2024 Ing. Dagmar Šmida Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241005502024 100598 Univerzita J. Selyeho 37961632 GC TECH Ing.Peter Gerši 36880574 176,28 € 29.07.2024 23.08.2024 Faktúra
20241005722024 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 MPROL s.r.o. 56020830 1 300,00 € 29.07.2024 30.08.2024 Faktúra
20241005412024 101176 Univerzita J. Selyeho 37961632 FAZE Cam 55458688 500,00 € 26.07.2024 20.08.2024 Ing. Dagmar Šmida Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241005492024 100434 Univerzita J. Selyeho 37961632 HELORO s.r.o. 31413391 1 142,94 € 26.07.2024 23.08.2024 Faktúra