Faktúry
Počet záznamov: 257447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251047722025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 21 426,68 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047752025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MARKUS TRADE, s.r.o. | 50056654 | 412,54 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047812025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Stredná odborná škola Jána Bocatia | 35570172 | 300,00 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047922025 | Preprava osôb KE-Záborské-Košice | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Minibuseuropa s.r.o. | 47488867 | 120,00 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251048012025 | tlač | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. | 31338551 | 366,42 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047242025 | výpočtová technika | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 270,00 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047412025 | spracovanie dát | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 4bigDATA s.r.o. | 48175013 | 12 839,25 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047452025 | tričká, mikiny, čiapky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MALFINI, a.s. | 25409727 | 927,71 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047632025 | výpočtova technika | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 779,00 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047352025 | prenájom kopírky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. | 31338551 | 134,34 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047362025 | prenájom kopírky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. | 31338551 | 851,60 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047382025 | prenájom kopírky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. | 31338551 | 1 124,60 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047432025 | kopírovací papier | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 203,43 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047472025 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HSW Signall, s.r.o. | 50087801 | 642,44 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047512025 | poukážky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 17 302,34 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047272025 | KEM výroba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EXEL s.r.o. | 31590799 | 86,42 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
20251048022025 | tablet | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 2 244,75 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
20251048032025 | PC | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 439,00 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047312025 | preprava MINIBUSOM | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Univerzita P. J. Šafárika v Košicia | 00397768 | 404,64 € | 02.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047322025 | urgentná oprva výťahu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11,00 € | 02.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047342025 | dodávka a inšt. potrubia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LUKA - MON s.r.o. | 36587974 | 860,42 € | 02.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047392025 | vlozne kvocak | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 250,00 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047422025 | kreslo dolinak | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NAY, a.s. | 35739487 | 250,00 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
20251054412025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | APPLE DISTRIBUTION | 9700053D | 22,99 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
20251046882025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PD AUTOSPORT | 42099358 | 500,00 € | 30.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
20251046902025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 4 920,00 € | 30.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
20251046892025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Štefan Szilágyi | 52218252 | 381,00 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047112025 | preprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ŠIMON Ľubomír - preprava | 40185745 | 1 900,35 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047172025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 729,56 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
20251047182025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 89,50 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |