Faktúry
Počet záznamov: 240063
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231071842023 | predaj | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 651,25 € | 06.07.5023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
20221088332022 | stav.upravy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AAA STAV, s.r.o. | 36764426 | 18 025,06 € | 05.09.5022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
20221052922022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TAURIS a.s. | 36773123 | 118,81 € | 25.05.5022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
20221051832022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAUS s.r.o. | 50140043 | 1 307,88 € | 23.05.5022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
20231089912023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | XLSK Nábytok, s.r.o. | 35883103 | 79,00 € | 30.08.2502 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
20241017832024 | Konferenčný poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. | 71344802 | 200,00 € | 26.02.2224 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
20231109602023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r.o. | 36208027 | 88,40 € | 12.10.2203 | 04.11.2023 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
20211100492021 | kopie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | XEROX LIMITED,org.zložka podniku | 30814677 | 34,19 € | 15.11.2202 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
20211100502021 | kopie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | XEROX LIMITED,org.zložka podniku | 30814677 | 7,31 € | 15.11.2202 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
20201107942020 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 269,25 € | 27.10.2202 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
20231103062023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 120,56 € | 02.10.2202 | 24.10.2023 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
20221088052022 | provizny poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Studyline, s. r. o. | 52452654 | 1 920,00 € | 26.08.2202 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
20231087962023 | Publikovanie článku v zahraničnom časopise | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 1 876,10 € | 23.08.2202 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
20231049372023 | Kompl. 2 3/4 x 2 F 65.99 RUBENA | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Rubena, s.r.o. | 09725351 | 638,00 € | 15.05.2202 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
20221044652022 | KEE spotr. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | REFLEX - A. Elexová | 32457243 | 75,56 € | 22.02.2046 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
20231077912023 | Prevodovky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | VYBO Electric a.s. | 45537143 | 373,08 € | 19.07.2027 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231076732023 | Vložné na konferenciu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Magnanimitas Assn | 69887900 | 148,00 € | 17.07.2027 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
20231076742023 | Profily | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HABERKORN Ulmer, s.r.o. | 47557125 | 801,87 € | 17.07.2027 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20211049922021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 449,28 € | 08.07.2027 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
20231040762023 | 100783/členský príspevok 2023 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 24.04.2025 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20231040802023 | 107064/Preklad odborného článku do AJ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILUMINATA s.r.o. | 44556039 | 150,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231040832023 | 107389/Realizácia kampane pre FVT na soc. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Sentter, s.r.o. | 47712031 | 1 278,00 € | 24.04.2025 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
20231040842023 | 106966/Pravidelné mesačné poskytovanie dát | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DISPEX, s.r.o. | 36292745 | 2 160,00 € | 24.04.2025 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
20231040852023 | 107668/Ubytovanie zahraničných hostí | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MPL Real s.r.o. | 45467013 | 120,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231143392023 | Ultra-TURRAX, BMT-20-G Ball miling tube | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 224,00 € | 07.12.2024 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231143562023 | Chamber oven 67L | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 356,00 € | 07.12.2024 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231079622023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Technická univerzita - rektorát | 00397610 | 85,20 € | 25.07.2024 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231042332023 | konferenčný poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Jednota slovenských matematikov | 31984894 | 127,00 € | 27.04.2024 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20211021922021 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 12,46 € | 12.04.2024 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
20211021942021 | Potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 13,20 € | 12.04.2024 | 05.05.2021 | Faktúra |