Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73062
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251003112025 | OM 2 plyn 2/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 145,00 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251003122025 | OM 3 plyn 2/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251003132025 | OM 3 plyn 2/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251003142025 | OM 3 plyn 2/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 546,20 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251003172025 | elektrina 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 081,00 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
4500037132 | Knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 207,43 € | 07.01.2025 | 07.01.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
20241029592024 | núdzové svetlá LED | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 109,80 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
20241029602024 | spot. mat. k núdzovým svetlám | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 41,20 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
20241030692024 | redakčný zapis do časopisu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 103,59 € | 07.01.2025 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
20241030742024 | obedy za 12/2024 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 120,00 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029582024 | poháre, taniere, lyžičky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 109,43 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
4500037211 | kyslá smotana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 638,64 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037213 | vajcia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 205,63 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037220 | chlieb florian | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 17,38 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
20241029642024 | podpisová kniha 2 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 31,99 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029652024 | voda 21.11.-16.12.2024 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 69,53 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029662024 | voda 21.11.-16.12.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 285,42 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
20241029772024 | Strava za-ci 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 144,90 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
20241030072024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 39,99 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20241030082024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 012,66 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra |