Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73497
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500037251 | VALENA -biela zásuvka -1 774396 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 115,13 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
4500037254 | mrkva | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 160,75 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
20251001482025 | telefónne poplatky 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 294,02 € | 06.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001272025 | predplatné časopisov 2025 - matematika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jednota slovenských matematikov | 31929389 | 52,00 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001372025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 237,16 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
20251002752025 | strava zamestnanci 1/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 274,49 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
20251002272025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 12,00 € | 06.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251002282025 | stravné ŠTUDENTI 01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 19,24 € | 06.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251002612025 | ECDL lic. poplatky, prístup Waset | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 414,00 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001472025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 634,51 € | 06.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20241031172024 | preklad príspevku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 165,00 € | 05.02.2025 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
4500037245 | bravčové karé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 321,77 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037247 | spišské párky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 604,35 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037252 | DURACELL batéria LR44 AG 13 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 74,42 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
4500037253 | smažený hrášok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 638,20 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037255 | poštový kuriér | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,50 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
20251000402025 | výmena kotlov - aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 3 425,02 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251000832025 | občerstvenie na konferenciu 130331 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 66,36 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
4500037263 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 30,00 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
20251000992025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_01/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 1 572,15 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra |