Faktúry
Počet záznamov: 23409
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241003902024 | Tlačiarenské služby: letáky, plagáty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 580,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
20241003882024 | Bezpečnostná SIM 010424-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
20241003812024 | Príkazná zmluva 95/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paula Malinowska | 150,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241003802024 | Príkazná zmluva 94/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241003792024 | Úver poštovného - marec 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 580,10 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003872024 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241004332024 | Konferenčný poplatok 1 osoba-150PLN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akademia Sztuk Pieknych | 176,20 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | ||||
20241003822024 | PIE Meeting 2024 Fee - Zuzana Wallnerová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 10.04.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241003722024 | autorský honorár 20/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 100,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003712024 | autorský honorár 16/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tea Záchová, Mgr. et | 214784615 | 250,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003702024 | autorský honorár 15/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003762024 | plyn preddavky všetky OM 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003752024 | mobilné telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 252,16 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003742024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 463,68 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003732024 | telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 760,66 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003772024 | plyn Drotárska 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 637,33 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241003612024 | Zmluva 30/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 609,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003602024 | Zmluva 28/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 441,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003592024 | Zmluva 27/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 196,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003582024 | Zmluva 33/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 527,75 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003572024 | Zmluva 31/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 294,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003562024 | Zmluva 25/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 217,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003552024 | Zmluva 32/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 357,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003542024 | Zmluva 35/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Romhányi, Ing. | 686307 | 210,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241003532024 | Zmluva 26/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 56,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003672024 | PIE Meeting 2024 Fee - Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003682024 | PIE Meeting 2024 Fee - Lenka Leváková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003692024 | PIE Meeting 2024 Fee - Natália Šovčíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003652024 | Transport výstavy "Továrny" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Hrejsemnou | 75349302 | 300,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003642024 | Fotografické práce FPU Illo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 438,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |