Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23410

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241002692024 preplatok el. HV-18 010224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 793,20 € 14.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002702024 preplatok el. Drotárska 010224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 368,50 € 14.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002712024 preplatok el. Koceľova 010224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 52,27 € 14.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002732024 mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 13.03.2024 04.04.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241002522024 Príkazná zmluva 47/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Mgr. Jana Horáková 30,00 € 12.03.2024 29.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002592024 Fottoemulzia, Ilford HP, Ilford HP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 95,39 € 12.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20241002582024 Čistiace prostriedky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VISI INVEST s. r. o. 47815507 2 712,46 € 12.03.2024 04.04.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241002682024 Prenájom techniky na workshop Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Záhrada 37954610 200,00 € 12.03.2024 04.04.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241002742024 Oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 691,20 € 12.03.2024 11.04.2024 Antálková Dana Faktúra
20241002532024 Zmluva - ochrana majetku - 4/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 12.03.2024 18.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002542024 preddavok elektrina HV-18 4/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 450,00 € 12.03.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241002552024 preddavok elektrina Drotárska 4/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 5 300,00 € 12.03.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241002562024 preddavok elektrina Koceľova 4/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 200,00 € 12.03.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241002572024 preddavok elektrina Kremnica 4/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 150,00 € 12.03.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241002502024 plyn Drotárska, vyúčt. fa 010224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 19 247,75 € 11.03.2024 29.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002512024 preddavky plyn všetky OM 04/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 340,00 € 11.03.2024 29.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002462024 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 71,27 € 11.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20241002492024 Zmluva o vedení workshopu 8/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lenka Hámošová 400,00 € 11.03.2024 04.04.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241002222024 Kancelársky papier Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VISI INVEST s. r. o. 47815507 1 620,00 € 08.03.2024 26.03.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241002442024 mobilné telefóny 010224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 171,64 € 08.03.2024 29.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002242024 Papier Šedák Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 696,96 € 08.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20241002352024 Osvetlenie k mikroskopom Vysoká škola výtvarných umení 157 805 P2J Technology s r.o. 28826698 189,01 € 08.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20241002422024 Programovanie prístupových kódov-práca spra Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jana Zámečníková 55776876 120,00 € 08.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20241002472024 Kancelársky papier do sieťových mult. tlači Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 165,30 € 08.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20241002482024 IP kamera, Injektor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 344,49 € 08.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20241002252024 ubytovanie študentov 3/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 2 320,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002292024 telefóny 010224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 757,33 € 07.03.2024 29.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002212024 Rámovanie obrazu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Akart s.r.o. 50555723 270,00 € 06.03.2024 26.03.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241002412024 Cestovné poistné 01062024-31052025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 42,77 € 06.03.2024 27.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002402024 Cestovné poistné 01062024-31052025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 42,77 € 06.03.2024 27.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra