Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23396

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241007112024 Hromadná poistná zmluva 05/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 772,12 € 05.06.2024 22.06.2024 Faktúra
20241007122024 Účastnícky poplatok Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Design Week s.r.o. 17108004 1 000,00 € 05.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007102024 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 609,00 € 05.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007092024 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 2 373,00 € 05.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007082024 Krátkodobý prenájom priestorov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Obchodný dom Bratislava, s.r.o. 50061020 6 000,00 € 04.06.2024 19.06.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241007032024 Výroba pečiatok Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VISI INVEST s. r. o. 47815507 109,98 € 04.06.2024 22.06.2024 Faktúra
20241007052024 Mes.popl. Kombo, Mes. popl. Kompakt mini Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Papaya POS s.r.o. 47070153 92,40 € 04.06.2024 21.06.2024 Faktúra
20241007072024 Televízor 55" Hisense Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 913,99 € 04.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007022024 Prenájom tlačového zariadenia 356ci 05/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 69,47 € 04.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241006892024 Ubytovanie študentov 6/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 2 320,00 € 03.06.2024 22.06.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241006932024 zrážky HV-18 010524-310524 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 58,06 € 03.06.2024 21.06.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241006942024 zrážky Drotárska 010524-310524 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 594,05 € 03.06.2024 21.06.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241006952024 vodné, stočné, zrážky Koceľova 3004-2905 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 180,12 € 03.06.2024 21.06.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241006962024 vodné, stočné HV 2704-2605 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 525,11 € 03.06.2024 21.06.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241006982024 plyn všetky OM 010624-300624 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 334,00 € 03.06.2024 22.06.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241006992024 Prenájom zariadení (na základe Zmluvy) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CBC Slovakia,s.r.o. 44773293 1 170,38 € 03.06.2024 22.06.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241007012024 Konzultačné služby personálneho porad. 5/24 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jobfit s. r. o. 53987268 2 367,84 € 03.06.2024 22.06.2024 Faktúra
20241007002024 Ubytovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Anassa, s.r.o. 47054182 259,90 € 03.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241006972024 Flexilink OKR 010624-300624 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241006922024 Povrchové úpravy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Róbert Kolenič 40625478 834,00 € 03.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241008972024 Technické podklady - Obnova budovy DC44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 structureSS, s. r. o. 46973231 300,00 € 03.06.2024 25.07.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241006812024 Údržba budov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 D&D DIRECT, s.r.o. 51252295 405,00 € 31.05.2024 20.06.2024 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Faktúra
20241006772024 Prenájom LED svietidiel Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Karol Bohrn-KB shop 41120213 110,00 € 31.05.2024 22.06.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241006832024 Registračný poplatok pre OFF Festival Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Občianske združenie OFF_festival 42256160 39,00 € 31.05.2024 22.06.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241006852024 Realizácia koncertu - festival DAAD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dalibor Kocián 44461020 300,00 € 31.05.2024 22.06.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241006882024 IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. 47365757 1 863,00 € 31.05.2024 22.06.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241006822024 Projektor Optoma ZH350ST Vysoká škola výtvarných umení 157 805 OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 31726607 1 288,80 € 31.05.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241006802024 Webkamera Jabra PanaCast Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 568,89 € 31.05.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241006762024 MacBook Air 15" s príslušenstvom Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 2 352,00 € 30.05.2024 22.06.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241006782024 Údržba budov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Milan Minárik sklenárstvo 22642846 250,00 € 30.05.2024 20.06.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra