Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23396

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241007422024 Spracovanie videozáznamu z konferencie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Juraj Starovecký 48106194 320,00 € 12.06.2024 04.07.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20241007522024 Tabelačný papier Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CARTA Slovakia s r.o. 36372871 68,32 € 12.06.2024 12.07.2024 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20241007382024 Mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 11.06.2024 29.06.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241007372024 Zverejnenie reklamného banneru Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PILOT, o.z. 42265959 200,00 € 11.06.2024 02.07.2024 prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. riaditeľ ÚFV Faktúra
20241007392024 Výroba výstavných RGB svetiel Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Oleksandra Bakushina 55276041 228,00 € 11.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007362024 MDF surová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IW TREND s.r.o. 35757566 108,79 € 11.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007402024 Oprava elektrozámku v Ateliéri papiera a fo Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jana Zámečníková 55776876 89,00 € 11.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241007282024 Úver poštovného - máj 2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská pošta, a.s. 36631124 126,90 € 10.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007342024 plyn preddavky 07/2024 - za všetky OM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 250,00 € 10.06.2024 29.06.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241007352024 Gravírovanie textov do nereze Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GESAN s. r. o. 44753152 112,20 € 10.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007322024 Autorský honorár 76/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Filip Cepka 300,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007312024 Autorský honorár 75/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adrián Dvorský 031927 300,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007302024 Hudobná produkcia Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Erik Debnár 52502546 450,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007292024 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 89,09 € 10.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007272024 Chemikálie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MERCK Life Science, spol. s r.o. 51083523 1 206,74 € 10.06.2024 03.07.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007332024 plyn vyúčt. Drotárska 010524-310524 preplat Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 946,62 € 10.06.2024 09.07.2024 Alena Zaťková odborný referent, rozpočtár Faktúra
20241007182024 Ubytovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 The President s r.o. 684,00 € 07.06.2024 22.06.2024 Faktúra
20241007242024 mobilné telefóny 010524-310524 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 249,80 € 07.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007202024 Zmluva o poskytovaní služieb 06/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 294,00 € 07.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007192024 Servisný poplatok a kliky 2552ci 05/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 34,50 € 07.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007212024 Televízor 65" Samsung Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 172,99 € 07.06.2024 29.06.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241007232024 Propán Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Messer Tatragas spol.s.r.o. 685852 213,84 € 07.06.2024 29.06.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241007252024 Tlmočenie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Iveta Šechnyová 11782340 160,00 € 07.06.2024 29.06.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241007222024 Transport výstavy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Ondřej Hrejsemnou 75349302 400,00 € 07.06.2024 02.07.2024 prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. riaditeľ ÚFV Faktúra
20241007262024 Komponenty na šijacie stroje Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Toika Oy 0161203-8 6 965,00 € 07.06.2024 10.09.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20241007132024 Telefóny 010524-310524 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 772,43 € 06.06.2024 25.06.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241007142024 Servis a údržba výťahu na HV-18 05/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LIFTSTAV s r.o. 31385851 25,00 € 06.06.2024 25.06.2024 Faktúra
20241007172024 Pozvánky na Fashion Show Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Typocon, s.r.o. 17322057 72,36 € 06.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007162024 REVIS VŠ, REVIT VŠ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CKM SYTS 31768164 40,00 € 06.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra
20241007152024 Obuvnícke nite Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Peter Mongel STOREX 11743140 80,00 € 06.06.2024 27.06.2024 doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. zodpoved. rieš. projektu Faktúra