Faktúry
Počet záznamov: 23802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171012272017 | havarijné poistenie BA657NE 141017-141018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 649,65 € | 12.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012322017 | oprava a servis traktorovej kosačky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gazda spol. s r.o. | 31382789 | 120,91 € | 12.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012332017 | Ebaboard L-1 1500x500x75mm,1500x500x100mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 3 340,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
20171012102017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 77,12 € | 10.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012142017 | inzerát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 58,88 € | 09.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
20171011992017 | mobilné telefóny 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,54 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
20171011912017 | spracovanie audiovizuálnych materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Čočka, s.r.o. | 50785427 | 165,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011962017 | vodne, stočne Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 40,13 € | 07.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012072017 | el. energia HV+Koceľova 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 640,63 € | 07.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012082017 | el. energia Drotárska 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 607,52 € | 07.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012092017 | plyn Drotárska 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 880,89 € | 07.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
20171011942017 | plátno Bavlna, šeps | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 345,00 € | 06.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
20171012042017 | právna pomoc v mesiaci august | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 584,00 € | 06.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011952017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 06.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012022017 | tlač študijnej knižky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 171,40 € | 06.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012252017 | prenos optickej infraštruktúry zo starej do | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 214,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012132017 | jazykový kurz"Slovenčina pre začiatočníkov" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 1 200,00 € | 06.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
20171011972017 | letenka - Blaško | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 359,00 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011982017 | letenka - Triaska Stefanovic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 359,00 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
20171012032017 | monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011802017 | členský poplatok na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 04.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | ||||||
20171011832017 | činnosť zodpovednej osoby za 9/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011892017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 301,59 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011902017 | tlač katalógu pre projekt Sklo ako plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 288,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
20171012012017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
20171012162017 | The history of European photography | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 99,00 € | 04.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
20171011772017 | Flexilink OKR 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011792017 | plyn všetky OM 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011842017 | telefóny 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 780,13 € | 01.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
20171011722017 | paušálny servis výťahu za 8/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |