Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 32602

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241019422024 Zrážky 011224-311224 HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 63,32 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019432024 Zrážky 011224-311224 Drot Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 276,83 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019442024 Palivové karty 12/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SLOVNAFT, a.s. 31322832 554,43 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019452024 Pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 76,49 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019462024 Údržba výťahov Drotárska 011024-311224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 48,59 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019472024 Mes. poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,00 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019482024 Údržba výťahu HV-18 12/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LIFTSTAV s r.o. 31385851 25,00 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019492024 Vodné, stočné Kremnica 130924-311224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 151,73 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019502024 Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CBC Slovakia,s.r.o. 44773293 1 116,60 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
20241019512024 Vodné, stočné HV-18 271124-261224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 510,06 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019522024 Grafické služby pre VGS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Pozník PP 54603978 300,00 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019532024 Úver poštovného 12/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská pošta, a.s. 36631124 237,50 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019542024 Vyúčt. plyn Drotárska 011224-311224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 5 914,82 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019552024 Mobilné telefóny 011224-311224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 301,12 € 31.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241019572024 Posk. služieb VO, Zml.476/2024, 12/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 1 920,00 € 31.12.2024 04.02.2025 Faktúra
20241019602024 Servisný poplatok a kliky 12/2024 2552ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 25,22 € 31.12.2024 04.02.2025 Faktúra
20241019612024 Prenájom tlačového zariadenia 12/2024 356ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 68,93 € 31.12.2024 04.02.2025 Faktúra
20241019642024 PD Art Campus Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Related Group s.r.o. 46403655 2 952,00 € 31.12.2024 04.02.2025 Faktúra
20241019732024 Príkazná zmluva 209/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Claudia Palčová 596847 50,00 € 31.12.2024 07.02.2025 Faktúra
20241019742024 Príkazná zmluva 157/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lucia Dovičáková 50,00 € 31.12.2024 07.02.2025 Faktúra