Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241006372024 | stravovanie zamestnancov 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 10 338,25 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006392024 | dobropis teplo 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 483,23 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006262024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 210,22 € | 15.05.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||||
20241006272024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 145,37 € | 15.05.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||||
20241005972024 | tech. zabezpečenie pudujatia Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 500,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241005982024 | hudobné vystúpenie na oceňovanie Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Repáňovci, o.z. | 51977567 | 400,00 € | 14.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241005922024 | konf. popl._Ivana Pondelíková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SCELT | 42357446 | 38,00 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005932024 | konf. popl._Jana Luprichová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SCELT | 42357446 | 68,00 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005902024 | konf. popl._Ivana Pondelíková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lausanne Tourisme | 76,85 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241005912024 | konf. popl._Jana Luprichová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lausanne Tourisme | 76,85 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241005042024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 09.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005762024 | refundácia TPC Yaroslav Bazeľ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 97,89 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005802024 | inzercia Denník SME 19.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 144,89 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005812024 | inzercia Denník SME 29.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 135,84 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005822024 | inzercia Denník SME 29.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 140,36 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005862024 | banner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 45,00 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005882024 | výsadba zelene | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 496,00 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005892024 | prenájom reklamnej plochy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GRYF MEDIA, spol. s r.o. | 36382884 | 144,00 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005732024 | účtovné poradenstvo v Nem 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 264,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005752024 | elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 1 110,90 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005772024 | členský príspevok za r. 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 4,05 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005782024 | telekomunikačné služby 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 303,88 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005792024 | telekomunikačné služby 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 850,53 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005832024 | inzercia Denník SME 19.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 131,32 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005842024 | kamera, Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 322,80 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005852024 | Licencia NNC3 for Smart-UPC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 554,40 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005742024 | dozimetrické služby 01-03/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 146,35 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241005872024 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 66,00 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241005712024 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005722024 | telekomunikačné služby 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |