Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191007972019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 737,83 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008032019 | kopie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 79,44 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008022019 | koberec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hanulák Roman | 404,32 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||||
20191008012019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 900,09 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008162019 | korektúra jazykové centrum | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 126,50 € | 31.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008472019 | štvrtročná prehliadkmsys.EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 864,00 € | 31.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||||
20191009812019 | vodné stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 904,44 € | 31.05.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008142019 | oprava kopírky pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s r | 48093891 | 33,78 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008062019 | letenky 13.5-16.5 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 110,79 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008042019 | kalibracia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REL, Ing. Lukoťka Robert | 10990062 | 849,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008492019 | kolony | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 10 831,64 € | 30.05.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191007592019 | ubytovanie12.4-14.4.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OMEGA CLUB s r.o. | 46588078 | 540,00 € | 29.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007662019 | časopisy 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ARES spol.s.r.o. | 31363822 | 28,00 € | 29.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007722019 | ubytovanie študentov 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 406,00 € | 29.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007732019 | žiarovky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopún Vladimir | 11746106 | 435,88 € | 29.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008072019 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 5 280,40 € | 29.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191007872019 | montáž nosníkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NADOO s r.o. | 50812572 | 2 600,00 € | 29.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191007712019 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 28.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007772019 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 64,80 € | 28.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007782019 | kolektívne členstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 99,00 € | 28.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007792019 | prekladateľské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOP PREKLADY, s r.o. | 35972351 | 410,95 € | 28.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007802019 | komerčný rozhovor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007852019 | letenky, Urgeova Eva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Faveo s r.o. | 36249254 | 1 395,00 € | 28.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008082019 | komponenty na virtuálnu realitu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 962,39 € | 28.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191007652019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 224,86 € | 27.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007672019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 429,74 € | 27.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007692019 | Flash USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 22,46 € | 27.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007702019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 289,64 € | 27.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007742019 | TV and Broadcasting | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 396,00 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007752019 | Radio Broadcasting | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 356,40 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |