Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191008802019 | nájom za nebytové priestory 6/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 4 594,03 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008922019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 085,57 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008932019 | LiveAgent-predlženie licencie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Quality Unit, s r.o. | 35908301 | 612,00 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008982019 | Index DUCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 129,60 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191009002019 | Lectures with the title | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 800,00 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191009032019 | inštalácia posterových stojanov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EMERGE s r.o. | 35883740 | 138,00 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008742019 | potlač- doplatok, vyúčt.fa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xtra Slovakia s r.o. | 36270687 | 585,60 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191007982019 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 06.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008172019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MJK s r.o. | 51668858 | 206,00 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008362019 | prenájom 5/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 450,84 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008412019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 191,92 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008422019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 60,00 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008432019 | dodavka sluzby SMS v KIS DAWINCI 5/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 33,76 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008442019 | dodavka sluzby AKIS DAWINCI 6/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 449,06 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008552019 | jazykova difernciacia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Progresit | 37851365 | 410,00 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008812019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 778,56 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008452019 | prenajom zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Slovakia, s r.o. | 35784776 | 94,58 € | 06.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008462019 | monitor, kanc.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 173,30 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008542019 | HP Color Laser Jet | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 284,40 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008952019 | komunálne odpady r.2019, Skladová 3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 1 132,56 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008962019 | komunálne odpady r.2019 Nám.J.Herdu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 9 060,48 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008972019 | komunálny odpad 2019, Bučianska 4/A | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 1 132,56 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191009182019 | CD Haploidy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 69,60 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191009892019 | výroba zborníkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MSD spol. s r.o. | 44960352 | 252,69 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008182019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 83,78 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008192019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 55,59 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008482019 | plyn 6/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 508,00 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008502019 | telekomunikacne sluzby 5/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 664,77 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008532019 | poskytnutie preklad.služieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 255,00 € | 05.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008662019 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8 909,26 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |