Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191010292019 | tlač knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | S.C.S. "IVAN KRASKO" | 6857394 | 1 260,00 € | 12.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191010802019 | Kapitoly z vývojovej kineziologie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 116,60 € | 12.06.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
20191008692019 | elektrina 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 227,02 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008712019 | elektrina 5/2019 Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 337,22 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008822019 | elektrina 5/2019, herdu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 619,78 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008902019 | nájom za fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 144,26 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008912019 | nájom za študentov 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 511,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008832019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 756,00 € | 11.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008842019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 1 113,84 € | 11.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191009022019 | spracovanie odborného posudku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Ján Kyseľ | 34025481 | 3 840,00 € | 11.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191009042019 | vypracovanie overovacej štúdie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | N/A | 50581481 | 3 640,00 € | 11.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008652019 | strava študenti 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 6 545,50 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008752019 | poštový poukaz máj 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 7,84 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008942019 | poskyt.právnych služieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008642019 | strava zamestnanci 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 8 686,26 € | 10.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008772019 | komerčné príspevky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191009052019 | strava zamestnanci - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 281,24 € | 10.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191014062019 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AVENUE 2 s r.o. | 46065652 | 76,70 € | 10.06.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
20191008312019 | uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 422,28 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||||
20191008322019 | uverejnenie článku IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 432,14 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||||
20191008342019 | vyúčt.hosp. noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAFRA Slovakia, a.s.- Ecopress, a.s | 31333524 | 109,50 € | 07.06.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008352019 | zdravotná služba pre riz.pracoviská 5/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008372019 | supportne sluzby 5/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008382019 | ochrana objektu 5/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 216,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008392019 | vedenie internetu 6/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 28,80 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008402019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 47,52 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008612019 | teplo 6/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 240,00 € | 07.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191008722019 | teplo-vyúčt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 2 254,45 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008762019 | Slovak Journal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 310,80 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191008792019 | Communication | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 693,60 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |