Faktúry
Počet záznamov: 85902
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231008392023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,39 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008402023 | Towarzystwo Przyjaciol Pol.-Malíčková konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 8960007293 | 163,40 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008412023 | Towarzystwo Przyjaciol Pol.-Pevčíková konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 8960007293 | 163,40 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008422023 | Towarzystwo Przyjaciol Pol.-Boszorád konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 8960007293 | 163,40 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008432023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 130,39 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008442023 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2023 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008452023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 120,76 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008462023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 66,38 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008472023 | Uniwersytet Pedagogiczny-Mondočková konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 200,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008482023 | Uniwersytet Pedagogiczny-Omelka konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 200,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008492023 | Uniwersytet Pedagogiczny-Bábiková konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 200,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008502023 | Uniwersytet Pedagogiczny-Zemanová konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 200,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008512023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 53,52 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008522023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 60,80 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008532023 | Uniwersytet Pedagogiczny-Martiniaková konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 200,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008542023 | Uniwersytet Pedagogiczny-Bíro konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 200,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008562023 | Uniwersytet Pedagogiczny-Kováčová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 200,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008572023 | Asociácia kom.ekonómov-Urbaníková +2 konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 600,00 € | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008602023 | MDPI-Kuna a kol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 895,15 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008612023 | HS TECHNOLOGY-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 739,99 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008632023 | CHROMSPEC-kremenné kyvety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31436820 | 2 300,00 € | 26.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008642023 | KUSYN-laboratórne zariadenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KUSYN | 22677950 | 3 119,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008652023 | HAKER-krovinorez | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAKER, spol. s r.o. | 31415971 | 298,80 € | 26.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008662023 | ORTV-inštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 848,40 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008672023 | LABO-SK-laboratórne komponenty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 1 864,97 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008682023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 456,91 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008692023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 240,11 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008702023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 341,06 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008712023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 472,85 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008722023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 130,98 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra |