Faktúry
Počet záznamov: 85902
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231007682023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 64,62 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007082023 | SAPEKO-modely lietadiel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAPEKO spol. s r.o. | 31418571 | 106,90 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007112023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 136,93 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007122023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 89,36 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007212023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 78,42 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007342023 | HS ITSK-bezdrôtové slúchadlá + mikrofón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 773,08 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007362023 | SPU-plagáty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 10,50 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007402023 | Pensoft Publishers-Krumpálová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pensoft Publishers Ltd. | 175370801 | 780,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007412023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,12 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007422023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 374,56 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007432023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 232,10 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007442023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 90,84 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007452023 | Wasco-pranie a čistenie 3/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 909,72 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007462023 | Wasco-pranie a čistenie 3/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 926,76 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007472023 | Wasco-pranie a čistenie 3/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 352,80 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007482023 | SPU-tlač brožúry Habilitačná prednáška | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 110,00 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007092023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 54,55 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007102023 | Klub dekanov-členské r.2023 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007132023 | WR servuice-pranie 3/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 239,26 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007182023 | HK Nitra-prenájom ľadovej plochy 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hokejový klub HC Nitra, a.s. | 48178802 | 345,00 € | 14.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007242023 | Slovenská pošta-poštovné 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 4 264,20 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007262023 | Messer-výmena fľaše CO2 technický-dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 21,60 € | 14.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007282023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,63 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007292023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,97 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007312023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 171,72 € | 14.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007322023 | IATED-Uhláriková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231007332023 | Esterházy K.Katolikum Egyetem-Szabómihály k | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Esterházy Károly Katolikus Egyetem | 37,22 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231007352023 | Esterházy K.Katolikum Egyetem-Gergelyová ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Esterházy Károly Katolikus Egyetem | 37,22 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231007372023 | Esterházy K.Katolikum Egyetem-Kozmács konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Esterházy Károly Katolikus Egyetem | 37,22 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231007382023 | Esterházy K.Katolikum Egyetem-Vančo konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Esterházy Károly Katolikus Egyetem | 37,22 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |