Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251013322025 | internet 2025/6 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,89 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
20251013332025 | stočné 1.4.-30.6.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 478,28 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
20251013492025 | telefónne poplatky 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 285,08 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013552025 | vyúčtovanie EE 6/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 628,87 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
20251013562025 | vyúčtovanie EE 6/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 730,17 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
20251013582025 | vyúčtovanie EE 6/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 621,77 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
4500037825 | Vložné ekonferencia QUAERE25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 98,00 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037826 | Tlačiareň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 4 429,00 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037828 | Multifunkčné zariadenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 19 287,00 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037832 | vodný filter Aqualogis AL-INTENSE+ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dita Vilhelm | 71627162 | 39,50 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
20251013402025 | Občerstvenie pre DU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 684,62 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013482025 | typografické práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Hasák - Digitalldesign | 46319158 | 445,50 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251014482025 | obedy 6/2025 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 170,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013272025 | BRKO evidencia 3-6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 30,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013312025 | Strava za-ci 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 280,00 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013992025 | ubytovanie a stravovanie 02-03.7.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 562,60 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
20251014702025 | ročné predplatné 2025001-2025006 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L. K. PERMANENT | 31352782 | 11,80 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
20251014122025 | žel.tovar, mul.kôra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 229,54 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
20251014152025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 293,59 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
20251014162025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 06/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 613,04 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |