Všetky dokumenty
Počet záznamov: 72959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251004212025 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 6,54 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
20251005162025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 705,53 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
4500037457 | redkvička | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 243,90 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
20251003802025 | poštové služby 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,90 € | 13.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004032025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004042025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 406,72 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251004062025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 673,40 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
4500037354 | Členský príspevok 2025 AVSP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037355 | vajcia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 194,21 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037424 | pirohy bryndzové | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 713,17 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
20251003772025 | poštovné, POBOX 2025/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 81,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003832025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 53,79 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003842025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 274,72 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
4500037347 | Značková lampa bez modulu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 102,48 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037351 | croissant čokol. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 273,51 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037336 | HP Pro 400 G9 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 4 307,00 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
4500037338 | HP Pro 400 G9 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 5 012,00 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
4500037353 | Tlačiareň HP LJ MFP M234sdw | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 188,00 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
4500037356 | bravčové karé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 478,14 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
4500037360 | obedy_"Hanusove dni"_8 obedov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 60,00 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |