Všetky dokumenty
Počet záznamov: 74110
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500037838 | BRKO evidencia 3-6/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Trafin Oil SK s.r.o. | 47313382 | 30,01 € | 30.06.2025 | 07.07.2025 | ThLic. Dávid Sklarčík, vicerektor KS | Objednávka | ||||
4500037842 | Služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 318,69 € | 30.06.2025 | 07.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037846 | Diagnostické testovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TomFyzio | 50250914 | 1 250,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037872 | Ubytovanie 02 - 03.7.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 562,60 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037793 | Plastové perá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FatraMedia, s.r.o. | 53234081 | 250,00 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
4500037795 | Prenájom plavárne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 400,00 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
4500037796 | SOLS IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-shirt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 150,75 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
20251013202025 | Nákup hníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 28,82 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013602025 | Suché pastely | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet-Handel | 24141828 | 13,84 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013612025 | Sada farieb na textil a kožu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 38,70 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
4500037787 | Sada farieb na textil a kožu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 38,70 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037788 | Poplatok za uverejnenie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 225,00 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
20251012732025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 541,91 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
20251012952025 | RFID čítačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 18,04 € | 26.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013222025 | bavlnený sťahovací vak | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 61,38 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
20251013072025 | prístupová čítačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 80,80 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
4500037858 | obedy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dandyho gastro group s.r.o. | 55480594 | 1 100,00 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
4500037867 | Moravské koláčiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Iveta Juhászová - SIVET | 51287595 | 94,70 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
4500037783 | Popl. za licencie e-kredit | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Allio s.r.o. | 35776684 | 110,70 € | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
20251012682025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 402,21 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |