Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 64315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241049922024 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 197,47 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241049932024 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 72,27 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241049942024 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 85,76 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241049952024 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 112,84 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241049962024 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 50,40 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241049982024 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 20,16 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241049992024 kontr.EPS šport.hala 01/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 D+K Alarm 36459411 96,00 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050012024 Kancelársky papier Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Xepap, spol. s r.o. 31628605 200,40 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050022024 Kancelársky papier Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Xepap, spol. s r.o. 31628605 40,08 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050032024 Kancelársky papier Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Xepap, spol. s r.o. 31628605 40,08 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050042024 Kancelársky papier Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Xepap, spol. s r.o. 31628605 100,20 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050052024 Kancelársky papier Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Xepap, spol. s r.o. 31628605 108,30 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050072024 Kancelársky papier Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Xepap, spol. s r.o. 31628605 208,42 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050102024 Cateringové služby - kapustnica Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 245,00 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050112024 oprava výťahu č.2+3 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 362,56 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050122024 oprava výťahu č.1 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 589,00 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050132024 odstránenie závad z revízie výťahu Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 1 553,10 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050142024 oprava výťahu č.2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 589,00 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050152024 odstránenie závad z revízie výťahu Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 1 398,20 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050162024 oprava výťahu č.3 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 317,58 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050172024 Oprava výťahu v ŠJ Dolnozemská Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 9 277,40 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050182024 odstránenie závad z revízie výťahu Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 1 068,30 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050192024 Jarabá - pitná voda Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 STREDOSLOV.VODAR.SPOLOCNOST 36644030 47,11 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050372024 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Delikomat Slovensko 35766875 248,16 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241050092024 cateringové služby 10.12.2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 47,20 € 17.12.2024 04.01.2025 Faktúra
20241050082024 cateringové služby 13.12.2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 95,00 € 17.12.2024 04.01.2025 Faktúra
20241049892024 Spiatočné letenky Nice - Viedeň Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NADOSAH, spol. s.r.o. 45329753 220,24 € 17.12.2024 04.01.2025 Faktúra
20241049842024 kuriérske služby India Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TNT Expres Worldwide spol. s r.o. 31351603 43,50 € 17.12.2024 03.01.2025 Faktúra
20241049702024 oprava nerezového žľabu Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MENDER, s.r.o. 50737988 2 586,80 € 17.12.2024 04.01.2025 Faktúra
20241049692024 Tonery Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 516,48 € 17.12.2024 04.01.2025 Faktúra