Faktúry
Počet záznamov: 64315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241049922024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 197,47 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049932024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 72,27 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049942024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 85,76 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049952024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 112,84 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049962024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049982024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049992024 | kontr.EPS šport.hala 01/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 96,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050012024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 200,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050022024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 40,08 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050032024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 40,08 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050042024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 100,20 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050052024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 108,30 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050072024 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 208,42 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050102024 | Cateringové služby - kapustnica | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 245,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050112024 | oprava výťahu č.2+3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 362,56 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050122024 | oprava výťahu č.1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 589,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050132024 | odstránenie závad z revízie výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 1 553,10 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050142024 | oprava výťahu č.2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 589,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050152024 | odstránenie závad z revízie výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 1 398,20 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050162024 | oprava výťahu č.3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 317,58 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050172024 | Oprava výťahu v ŠJ Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 9 277,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050182024 | odstránenie závad z revízie výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 1 068,30 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050192024 | Jarabá - pitná voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STREDOSLOV.VODAR.SPOLOCNOST | 36644030 | 47,11 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050372024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 248,16 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050092024 | cateringové služby 10.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 47,20 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241050082024 | cateringové služby 13.12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 95,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049892024 | Spiatočné letenky Nice - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 220,24 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049842024 | kuriérske služby India | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TNT Expres Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 43,50 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049702024 | oprava nerezového žľabu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 2 586,80 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241049692024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 516,48 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |