Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241007252024 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007222024 | Materiál na zabezp vyučov.procesu-pojivo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAND TEAM s.r.o. | 25340441 | 316,00 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
20241007242024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 871,76 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
4500006986 | Predplatné Premium | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,01 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007025 | Prenájom dodávky na prepravu diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Balea s.r.o. | 46937455 | 150,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241007162024 | Polygrafické náklady na propagač.materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sopka s.r.o. | 35791853 | 100,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007182024 | Predplatné PREMIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007192024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 363,38 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007202024 | Ryhovací stroj CM350 - 350mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Bureš - Full Servis | 36910813 | 148,92 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007142024 | Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 120,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007152024 | Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 236,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007562024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 141,60 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007172024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007552024 | Notebooky ASUS, projektory ACER | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 16 282,80 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
4500006985 | Licencie Sophos XG 230 + Predl.záruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 496,80 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006984 | Tonery do HP CP4525 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 141,60 € | 31.10.2024 | 04.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006983 | Vozík Nissafors, čierna 50.5x30x83cm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 593,74 € | 30.10.2024 | 04.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006982 | Prezutie pneu na 4 autách | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 114,24 € | 30.10.2024 | 04.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006981 | Vypracovanie projektu Vegetačna strecha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FMK project partners s.r.o. | 36649414 | 8 160,00 € | 30.10.2024 | 03.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241007082024 | Prezutie pneu BB154FZ,BB964BM,BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 114,24 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |