Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17168

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241007252024 Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EuroTrading s.r.o. 44031483 154,80 € 05.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241007222024 Materiál na zabezp vyučov.procesu-pojivo Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SAND TEAM s.r.o. 25340441 316,00 € 05.11.2024 07.12.2024 Faktúra
20241007242024 Stravné lístky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 871,76 € 05.11.2024 10.12.2024 Faktúra
4500006986 Predplatné Premium Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Grantexpert s.r.o. 47454890 149,01 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500007025 Prenájom dodávky na prepravu diel Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Balea s.r.o. 46937455 150,00 € 04.11.2024 16.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20241007162024 Polygrafické náklady na propagač.materiály Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Sopka s.r.o. 35791853 100,00 € 04.11.2024 23.11.2024 Faktúra
20241007182024 Predplatné PREMIUM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Grantexpert s.r.o. 47454890 149,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Faktúra
20241007192024 Nákup PHM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 FleetCor Slovakia s.r.o. 48054348 363,38 € 04.11.2024 23.11.2024 Faktúra
20241007202024 Ryhovací stroj CM350 - 350mm Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Ján Bureš - Full Servis 36910813 148,92 € 04.11.2024 21.11.2024 Faktúra
20241007142024 Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Hotel Národný dom, s.r.o. 36018384 120,00 € 04.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241007152024 Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Hotel Národný dom, s.r.o. 36018384 236,00 € 04.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241007562024 Tonery Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 141,60 € 04.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241007172024 Plyn FVU, FDU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 1 483,00 € 04.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241007552024 Notebooky ASUS, projektory ACER Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 16 282,80 € 04.11.2024 10.12.2024 Faktúra
4500006985 Licencie Sophos XG 230 + Predl.záruky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 496,80 € 31.10.2024 08.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500006984 Tonery do HP CP4525 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 141,60 € 31.10.2024 04.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500006983 Vozík Nissafors, čierna 50.5x30x83cm Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 593,74 € 30.10.2024 04.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500006982 Prezutie pneu na 4 autách Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 114,24 € 30.10.2024 04.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500006981 Vypracovanie projektu Vegetačna strecha Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 FMK project partners s.r.o. 36649414 8 160,00 € 30.10.2024 03.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20241007082024 Prezutie pneu BB154FZ,BB964BM,BB356BM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 114,24 € 30.10.2024 23.11.2024 Faktúra