Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17168

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241007352024 Preprava ARTORIUM 2024 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 AUTOTURIST - NS 1989 doo 08587175 1 580,00 € 06.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20241007432024 Grafické spracov. propagač. mater. ARTORIUM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Richard Dančevský 54340837 270,00 € 06.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20241007362024 Tlač BCK MifareDesfire ISIC Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 TransData s.r.o. 35741236 57,60 € 06.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241007372024 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 121,43 € 06.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241007382024 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 445,57 € 06.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241007422024 Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 COLORgrafik spol.s r.o. 46308032 500,00 € 06.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241007642024 Nastavenie núdz.komunkácie z kabíny výťahu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LIFT SERVIS Levices.r.o. 48327964 60,00 € 06.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241007392024 Redakcia propagačných materiálov ARTORIUM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mgr.art. Michal Ditte 56053916 400,00 € 06.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241007402024 Grafické spracov. vizuálnych prvkov ARTORIU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mgr.art. Michal Ditte 56053916 207,00 € 06.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241007412024 Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 COLORgrafik spol.s r.o. 46308032 418,94 € 06.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241007442024 Organiz. tech. zabezp. festivalu ARTORIUM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mgr.Marek Štrajánek 55149316 250,00 € 06.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241007452024 Prenájom techniky ARTORIUM 2024 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Pôtoň 36109185 80,00 € 06.11.2024 11.12.2024 Faktúra
20241007262024 Poistenie zodp. za škodu BB356BM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Komunálna poisťovňa a.s 31595545 176,10 € 06.11.2024 31.12.2024 Faktúra
4500006990 Spotrebný materiál podla nabídky NV24232 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 JM partners.CZ, s.r.o. 26134900 120,50 € 05.11.2024 09.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500006989 Keramické materiály Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PECE s.r.o. 36618233 400,40 € 05.11.2024 09.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500006988 Titan zinok + strihanie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KJG a.s. 31439951 705,84 € 05.11.2024 09.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500006987 36 ks LED reflektorov podľa CP 2400210 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SLOS s.r.o. 36644749 2 784,24 € 05.11.2024 09.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500007034 Vstup do areálu Veľtrh Gaudeamus Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 MP-SOFT a.s. 44014040 91,86 € 05.11.2024 17.11.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20241007212024 Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mesto Banská Bystrica 00313271 110,00 € 05.11.2024 21.11.2024 Faktúra
20241007232024 Porez guľatiny - katedra sochárstva Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LB - DREVEX s.r.o. 36646873 653,04 € 05.11.2024 03.12.2024 Faktúra