Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17135
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500007023 | Nastavenie kom.z výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 60,00 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007024 | Kontrola a čistenie komínov AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007031 | Produkčné služby na výrobu filmu Trest | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | kaleidoscope s.r.o. | 50178709 | 4 000,00 € | 11.11.2024 | 17.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241007522024 | Plyn za 10/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 571,85 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007592024 | Elektrická energia za 10/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 470,83 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007602024 | Elektrická energia za 10/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 225,93 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007612024 | Elektrická energia za 10/2024 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 36,46 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007572024 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007542024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 2 116,04 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
20241007582024 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 502,51 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
20241007632024 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
4500007013 | Oprava plotra HPDJT770 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 027,46 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007012 | Oprava plotra HPDJT770+ atr.kazety,tl.hl | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 0,00 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241007512024 | Oprava kotla v kotolni FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Laššák - LASSO | 43437460 | 220,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
20241007532024 | Výroba propagačných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 300,00 € | 08.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
4500007058 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 2 054,00 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007011 | Spracovanie bezpečnostného auditu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ElektroAudit s.r.o. | 47312050 | 6 000,00 € | 07.11.2024 | 11.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007010 | Softver ZABBIX | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 6 240,00 € | 07.11.2024 | 11.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500007008 | Klavírne krídlo YAMAHA S3X | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | mypiano.eu s.r.o. | 51705991 | 49 992,00 € | 07.11.2024 | 11.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241007462024 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 86,77 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra |