Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231002242023 dobropis - el. úrok z omeškania platby HV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 26,40 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231002162023 ubytovanie 2/2023 Mária Šimová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 49,30 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002152023 ubytovanie študentov 2/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 2 767,80 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002172023 hromadná poistná zmluva 2/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 140,26 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002142023 predĺženie prenájmu Adobe CC licence Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 388,80 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002092023 Príkazná zmluva 14/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MUDR. Ján Ballx 150,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
20231002112023 plyn všetky OM 01032023-31032023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002102023 Mes poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,20 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002082023 Flexilink OKR 010323-310323 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002132023 dobropis - právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 2 364,00 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
20231002122023 Zmluva - ochrana majetku - 4/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 02.03.2023 18.04.2023 Faktúra
20231002002023 ročný servis kotla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 UNIVIS Heating Systems 31388027 186,00 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001992023 kontrola systému EPS - meranie sirénovej li Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 52,20 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001982023 Oprava systému E.P.S. výmena 7ks hlásičov a Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 991,20 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001962023 zrážky Drotárska 010223-280223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 513,05 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001952023 zrážky HV-18 010223-280223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,96 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001972023 Počítač (komponenty) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 658,15 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
20231002052023 havarijné poistenie BL886HI 050523-040524 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 801,08 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002022023 kontrola systému EPS - kontrola linky, výme Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 61,20 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002072023 VENZTECH Android Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGEM computers 35692715 117,60 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002062023 Kuchynka antracit/imitácia betónu, odkvapká Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 460,22 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231001942023 povinné poistenie BL886HI 050523-040524 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 291,96 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
20231001932023 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 459,71 € 27.02.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001922023 Odborná prehliadka plynových a tlakových za Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Reviz - Detva, s.r.o. 47035242 1 692,00 € 27.02.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001912023 Papier Šedák, výška 120 cm Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 163,20 € 27.02.2023 18.03.2023 Faktúra
20231002012023 odvod 2% za aut. honorár Peter Važan Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 2,60 € 27.02.2023 24.03.2023 Faktúra
20231001902023 autorský honorár 9/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Peter Važan 127,40 € 27.02.2023 24.03.2023 Faktúra
20231001892023 autorský honorár 10/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Mgr. Jana Horáková 250,00 € 27.02.2023 24.03.2023 Faktúra
20231001732023 pokuta Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Okresný úrad Bratislava 42131111 55,00 € 23.02.2023 10.03.2023 Faktúra
20231001842023 Notebook, monitor a príslušenstvo Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 2 052,12 € 23.02.2023 15.03.2023 Faktúra