Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23417

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231009772023 Prenájom puzdra, karty, otvárača Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 25,63 € 19.07.2023 10.08.2023 Faktúra
20231009722023 autorský honorár 74/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Jana Babušiaková 245,00 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009712023 autorský honorár 73/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Erik Vilím, PhD. 245,00 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009692023 autorský honorár 72/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dana Tomečková 245,00 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009732023 dobropis STU vrátenie kaucie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 100,00 € 18.07.2023 11.08.2023 Faktúra
20231009672023 Medziknižničná výpožičná služba Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 15,00 € 18.07.2023 22.08.2023 Faktúra
20231009832023 Materiál pre výtvarníkov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 875,77 € 17.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009632023 Zmluva o vedení workshopu 68/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marek Střalka 1 500,00 € 17.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009622023 Príkazná zmluva 136/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lucia Mlynčeková 50,00 € 17.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009612023 Príkazná zmluva 174/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Mgr. Jana Horáková 30,00 € 17.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009602023 vodné, stočné HV-18 170623-160723 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 505,55 € 17.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009922023 odvod 2% za aut. hon.: D. Rebro, T. Maco Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 18,00 € 17.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20231009962023 nájom fľaša oceľová 2 ks 010823-310724 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Messer Tatragas spol.s.r.o. 685852 358,20 € 17.07.2023 11.08.2023 Faktúra
20231009582023 Príkazná zmluva 177/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Anna Vartecká, PhD. 30,00 € 14.07.2023 03.08.2023 Faktúra
20231009572023 krabice na sťahovanie kníh Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Emba Trade, s.r.o. 34142860 750,00 € 14.07.2023 03.08.2023 Faktúra
20231009562023 Príkazná zmluva 143/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ivana Rumanová 50,00 € 14.07.2023 03.08.2023 Faktúra
20231009652023 právna pomoc Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Advokátska kancelária 30790646 300,19 € 14.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009492023 Oprava výtlkov na asfaltovej komunikácii Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 2 399,25 € 14.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009512023 Dobropis el. energia HV-18 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 183,92 € 14.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20231009522023 Dobropis el. energia Drotárska 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 670,76 € 14.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20231009532023 Dobropis el. energia Koceľova 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 75,54 € 14.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20231009542023 Dobropis el. energia Kremnica 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 615,63 € 14.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20231009592023 Architektonický návrh kolektívnej výstavy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Liška a spol. s.r.o. 50644378 500,00 € 14.07.2023 10.08.2023 Faktúra
20231009752023 Dosky na diplomy-v zmysle upravenej cenovej Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CODING s.r.o. 31639119 1 273,20 € 13.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009742023 Dosky na diplomy 925 ks k obj. 4500011357 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CODING s.r.o. 31639119 6 060,60 € 13.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009502023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 77,75 € 13.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009812023 Maliarske služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dávid Ursíny 300,00 € 12.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009662023 Materiál k projektu APVV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 261,00 € 12.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009552023 Bezpečnostná SIM 010723-300923 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.07.2023 08.08.2023 Faktúra
20231009482023 orez Tilla cordata Vysoká škola výtvarných umení 157 805 zares, spol. s r.o. 35778806 120,00 € 12.07.2023 08.08.2023 Faktúra