Faktúry
Počet záznamov: 20908
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251000222025 | vodné,stoč.,zráž.1.1.25-12.1.25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,39 € | 22.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017332024 | baletizol do skúšobní DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 14 230,54 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000152025 | členský poplatok CILECT na r.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 600,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000172025 | členský poplatok GEECT na r.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GEECT | 330,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000192025 | servis.paušál,kliky- 01/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 44,87 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000182025 | Prenájom kam. techniky "Pod bielymi oblakmi | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AS MOTION PICTURE s.r.o. | 54122180 | 400,00 € | 21.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000202025 | vodné, stočne 01.01.25-12.01.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,92 € | 21.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000132025 | el. energia za 01/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 21.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251000142025 | plyn za 01/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 21.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251000162025 | plyn za 01/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 21.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251000102025 | mesačná kontrola EPS, PR -01/2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 218,05 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000112025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 164,21 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017322024 | vyúčt.plynu 01-12/24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 032,74 € | 20.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000092025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 74,61 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000122025 | prenájom filmovej techniky "Ozveny vĺn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 73,80 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017282024 | DOBROPIS vyúčt. plynu 1-12/2024 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 897,15 € | 17.01.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
20251000072025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 265,51 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000082025 | popl.mobil.telefón za obd.8.01.25-7.2.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 569,17 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017292024 | licencia "Jedáci čokolády", "Vernisáž" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DILIA | 65401875 | 223,04 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017272024 | členské 12/24 ISIC cobrand, Revis, Revit VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 117,00 € | 16.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017302024 | lic.odmena "Kaukazský kriedový kruh* | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 175,00 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017312024 | lic.odmena "Kaukazský kriedový kruh* | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 478,42 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000062025 | poist.klavírov,obrazov 17.02.25-16.02.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 4 794,93 € | 15.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017262024 | servis zelene VŠMU 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000052025 | prenájom kancel.priestorov+služby 01-03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 077,08 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017232024 | služby za 4.Q 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
20241017122024 | udržba infor.systému 12/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017132024 | prenájom a servis tlač.12/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,22 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017142024 | prenájom a servis tlač.12/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 155,90 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
20241017152024 | servis.paušál,kliky 12/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 15,10 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra |