Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20908

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251000222025 vodné,stoč.,zráž.1.1.25-12.1.25 Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 175,39 € 22.01.2025 20.02.2025 Faktúra
20241017332024 baletizol do skúšobní DF Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Divadelní služby Plzeň, s.r.o. 29122651 14 230,54 € 21.01.2025 11.02.2025 Faktúra
20251000152025 členský poplatok CILECT na r.2025 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 CILECT 000000000 1 600,00 € 21.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20251000172025 členský poplatok GEECT na r.2025 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 GEECT 330,00 € 21.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20251000192025 servis.paušál,kliky- 01/25 (TA2553ci-KCJ) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 44,87 € 21.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20251000182025 Prenájom kam. techniky "Pod bielymi oblakmi Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AS MOTION PICTURE s.r.o. 54122180 400,00 € 21.01.2025 20.02.2025 Faktúra
20251000202025 vodné, stočne 01.01.25-12.01.25 Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 48,92 € 21.01.2025 20.02.2025 Faktúra
20251000132025 el. energia za 01/25 Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 80,89 € 21.01.2025 01.03.2025 Faktúra
20251000142025 plyn za 01/25 - Ventúrska (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 1 940,00 € 21.01.2025 01.03.2025 Faktúra
20251000162025 plyn za 01/25 - Svoradova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 680,00 € 21.01.2025 01.03.2025 Faktúra
20251000102025 mesačná kontrola EPS, PR -01/2025 FTF Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 INVIZO s.r.o. 35706503 218,05 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20251000112025 kancelárske potreby, papier Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 164,21 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20241017322024 vyúčt.plynu 01-12/24 Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 032,74 € 20.01.2025 14.02.2025 Faktúra
20251000092025 kancelárske potreby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 74,61 € 17.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20251000122025 prenájom filmovej techniky "Ozveny vĺn" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Content Factory s.r.o. 50871617 73,80 € 17.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20241017282024 DOBROPIS vyúčt. plynu 1-12/2024 Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 897,15 € 17.01.2025 25.03.2025 Faktúra
20251000072025 kancelárske potreby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 265,51 € 16.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20251000082025 popl.mobil.telefón za obd.8.01.25-7.2.25 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Orange Slovensko, a.s. 35697270 569,17 € 16.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241017292024 licencia "Jedáci čokolády", "Vernisáž" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 DILIA 65401875 223,04 € 16.01.2025 11.02.2025 Faktúra
20241017272024 členské 12/24 ISIC cobrand, Revis, Revit VŠ Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 CKM 31768164 117,00 € 16.01.2025 14.02.2025 Faktúra
20241017302024 lic.odmena "Kaukazský kriedový kruh* Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 LITA,autorská spoločnosť 00420166 175,00 € 15.01.2025 06.02.2025 Faktúra
20241017312024 lic.odmena "Kaukazský kriedový kruh* Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 LITA,autorská spoločnosť 00420166 478,42 € 15.01.2025 06.02.2025 Faktúra
20251000062025 poist.klavírov,obrazov 17.02.25-16.02.26 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Generali Poisťovňa 54228573 4 794,93 € 15.01.2025 18.02.2025 Faktúra
20241017262024 servis zelene VŠMU 12/24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MIRAFLÓRA s.r.o. 46345370 456,00 € 14.01.2025 04.02.2025 Faktúra
20251000052025 prenájom kancel.priestorov+služby 01-03/25 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 B Group, a.s. 35809027 10 077,08 € 14.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241017232024 služby za 4.Q 2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 KOMPLET s.r.o. 35724901 270,00 € 13.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20241017122024 udržba infor.systému 12/2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ASC Applied 31361161 440,00 € 13.01.2025 04.02.2025 Faktúra
20241017132024 prenájom a servis tlač.12/24 (kniž. 66858) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 114,22 € 13.01.2025 06.02.2025 Faktúra
20241017142024 prenájom a servis tlač.12/24 (66830-DF) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 155,90 € 13.01.2025 06.02.2025 Faktúra
20241017152024 servis.paušál,kliky 12/24-DF 0211042022042 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 15,10 € 13.01.2025 06.02.2025 Faktúra