Faktúry
Počet záznamov: 20908
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251003172025 | telefóny 03/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,48 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003182025 | telefóny 03/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 112,02 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003192025 | telefóny 03/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,14 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003202025 | telefóny 03/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,09 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003062025 | účastnícky popl. za seminár-Papanetzová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 35,00 € | 01.04.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003122025 | jedálenské stoličky 40 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 494,94 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003152025 | el.energia za 04/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003162025 | el.energia za 04/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003082025 | tlač programu Divadla LAB 04/25 - A3 plagát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 7,88 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003142025 | ubytovanie fest. Encounter 2.-3.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LA Gryc gastro s.r.o. | 08459797 | 390,59 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003032025 | prenáj.priest."Neznáme miesto"31.3.-4.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Private Property Management s.r.o. | 52395472 | 516,60 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003072025 | výučba anglického jazyku 14.1.-30.3.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 990,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003332025 | ladenie klavírov za 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 000,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003052025 | ladenie klavirov "Rodinné striebro"19.;26.3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 200,00 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003042025 | servis výťahu za 03/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003112025 | voda z povrch.odtoku za 03/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,92 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003092025 | gastrokarty 04/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 600,60 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003512025 | servis výťahu - výmena tlačidla - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 43,05 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003102025 | balík služieb BOZP a PPO 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
20251003132025 | občerstvenie 27.3.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 158,87 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
20251002982025 | jedálenské stoly 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 795,80 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002992025 | prenájom osvetľ. techniky "Ateliér.cvič" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 54,00 € | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003002025 | prenájom osvetľ. techniky "Spojenie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 236,04 € | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
20251003012025 | prenájom kam. techniky "Asylum" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 105,78 € | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002922025 | ladenie klavirov za 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 000,00 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002932025 | prenájom notového mat.-koncert 14.2.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 338,50 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002942025 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 80,58 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002962025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 48,81 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002972025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 750,62 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251002882025 | lic.odmena "Rodinné príbehy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 681,32 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |