Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241016752024 | výroba a polep okien | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 160,20 € | 12.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016762024 | občerstvenie akademický klub | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 118,80 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016782024 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 187,39 € | 12.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016792024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 288,00 € | 12.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016942024 | angličké prednášky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Illy Aishah Binti Mohd Yusof | 55651747 | 375,00 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016522024 | poštové služby 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 2 458,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241016532024 | projektová dokumentácia bleskozvodu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 1 425,00 € | 11.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016542024 | dezinsekcia a dezinfecia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 612,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016592024 | stravovanie študentov 102024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 38 232,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016602024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 489,81 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016802024 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 9 930,00 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||||
20241016812024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 411,24 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016852024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 490,60 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016862024 | vydanie publikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 436,00 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016952024 | digitálna mapa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Deploy, s.r.o. | 51418088 | 5 988,00 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016962024 | prednáška pre študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Maroš Šlenker, PhD. | 52649709 | 120,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016972024 | USB klúč, taška, zápisník | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | M Promotion s.r.o. | 45913561 | 418,14 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016462024 | poradenstvo VO 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 2 520,00 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241016372024 | dobropis el. energia 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16,33 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016382024 | projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROOMART architects, s.r.o. | 51287447 | 41 280,00 € | 08.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016392024 | členské 2025 EUA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | European University Association | 4 285,00 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||||
20241016472024 | ozvučovanie, osvetlovanie, DJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Peter TOMÁNEK | 40274616 | 700,00 € | 08.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016482024 | projektový manažment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 550,00 € | 08.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016502024 | konferenčný poplatok CASLIN 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústredná knižnica SAV, v.v.i. | 00587001 | 550,00 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016512024 | ročný členský poplatok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská asociácia elektr.športov | 42272769 | 10,00 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016552024 | občerstvenie a obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 785,60 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016562024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 60,00 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016572024 | občerstvenie zasadnutie KR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 208,60 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016582024 | repro JBL, RED USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 96,43 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241016212024 | ubytovanie študenti 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |