Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000262025 | 100092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dominium spol. s.r.o. | 36532746 | 1 970,10 € | 28.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000222025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 283,98 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000232025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 49,46 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000242025 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 3 540,00 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 691,90 € | 27.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 571,43 € | 24.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | 101200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Terézia Vaňová TEMA | 17745381 | 740,00 € | 23.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | 101208 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TOPSTAV É&A s.r.o. | 46528741 | 9 425,00 € | 23.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 437,36 € | 23.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 198,00 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 260,27 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000182025 | 100665 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 307,50 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000142025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 163,67 € | 20.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 82,00 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000102025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 273,00 € | 14.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000112025 | 101112 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SIA Work s.r.o. | 56334290 | 1 557,00 € | 14.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000122025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 178,91 € | 14.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | 101107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Colonade Insurance S.A | 50013602 | 318,90 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000072025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 16 665,93 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000092025 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 959,57 € | 13.01.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | 100594 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 96,57 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000052025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 258,30 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 140,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 126,40 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009612024 | 100605 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | furbify s.r.o. | 44827385 | 1 038,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009622024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 149,75 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009632024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009652024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 658,92 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009662024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 427,20 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra |