Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17582

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251002132025 Plyn za 03/2025 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 049,89 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
4500007293 Zoom H3-VR SD Card Bundle Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Thomann GmbH DE18280160 247,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20251002192025 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 48,59 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251002202025 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 281,10 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251002212025 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 360,44 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251002122025 Elektrická energia Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 54,16 € 08.04.2025 02.05.2025 Faktúra
4500007284 Letné pneu na BB964EM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 540,81 € 07.04.2025 12.04.2025 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20251001992025 Mikrofóny, stojany, reprobox Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Muziker, a.s. 35840773 576,30 € 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002042025 Tonery Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 69,62 € 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002082025 Mikrofóny RODE NT1 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ALZA .SK 36562939 600,79 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002152025 Oprava auta C5 BB964EM - pneu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 540,81 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002142025 Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SG Security s.r.o. 44823266 50,00 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
20251002162025 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 207,50 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251002172025 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 61,83 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20251002002025 Nákup publikácií do fondu knižnice AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ARTFORUM s.r.o 35716584 70,62 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002012025 Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EuroTrading s.r.o. 44031483 158,67 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002032025 Vývoz kontajnerov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Iceko s.r.o. 30226422 501,00 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002052025 Údržba výťahu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LIFT SERVIS Levices.r.o. 48327964 166,05 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251002092025 Vodné, stočné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. 36644030 2 033,02 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
20251002022025 Ladenie klavírov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damián Mrva 33029113 214,02 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra