Faktúry
Počet záznamov: 23417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231014762023 | autorský honorár 111/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 392,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
20231014772023 | odvod 2% Petra Rjabininová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
20231014812023 | Rámovanie-zlatý barokový rám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 274,56 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
20231014732023 | Príkazná zmluva 276/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 100,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231014742023 | Príkazná zmluva 277/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Špirec | 100,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231014842023 | Vianočné vrece 63 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 490,64 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014862023 | činnosť zodpovednej osoby 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014902023 | veľkoobjemový kontajner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 929,18 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231015282023 | Materiál na maľovanie interiéru 11648 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 726,98 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231015292023 | Maliarske práce Obj. 11569, 11580, 11592 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 4 071,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014822023 | Epson box do tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 27,50 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014832023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014882023 | Workshop virtuálnej reality | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 2 800,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014982023 | Osadenie líšt rekonštrukcia a mod. Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 268,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231015152023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 87,41 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
20231014542023 | Zmluva 233/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 721,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014552023 | Zmluva 230/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 092,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014562023 | Zmluva 231/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 364,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014572023 | Zmluva 229/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 609,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014582023 | Zmluva 242/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 175,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014592023 | Zmluva 243/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 343,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014602023 | Zmluva 244/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 70,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014612023 | Zmluva 245/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 140,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014622023 | Zmluva 253/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 140,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014632023 | Zmluva 254/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 56,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014802023 | Materiál k real. projeku KEGA K-23-002-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 654,51 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
20231014782023 | Materiál pre reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 3 717,59 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014792023 | Fotografická želatína | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 107,95 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014852023 | telefóny 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 752,15 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014992023 | Prenájom autobusu BA-Kuřim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 490,00 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |