Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23417

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231014762023 autorský honorár 111/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BcA. Petra Rjabininová 392,00 € 09.11.2023 29.11.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpovde.rieš,projektu Faktúra
20231014772023 odvod 2% Petra Rjabininová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 8,00 € 09.11.2023 29.11.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpovde.rieš,projektu Faktúra
20231014812023 Rámovanie-zlatý barokový rám Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Pictonica, s.r.o. 48301591 274,56 € 09.11.2023 29.11.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpovde.rieš,projektu Faktúra
20231014732023 Príkazná zmluva 276/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Mgr. Peter Megyeši 100,00 € 09.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014742023 Príkazná zmluva 277/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Špirec 100,00 € 09.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014842023 Vianočné vrece 63 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EVENIT, s.r.o. 43919073 490,64 € 09.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014862023 činnosť zodpovednej osoby 11/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 09.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014902023 veľkoobjemový kontajner Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 929,18 € 09.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231015282023 Materiál na maľovanie interiéru 11648 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PETMALL s.r.o. 31601529 726,98 € 09.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231015292023 Maliarske práce Obj. 11569, 11580, 11592 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PETMALL s.r.o. 31601529 4 071,00 € 09.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014822023 Epson box do tlačiarne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NOVATECH, s.r.o. 36385719 27,50 € 09.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014832023 servisný poplatok a kliky 2552ci 10/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 21,00 € 09.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014882023 Workshop virtuálnej reality Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NOVOTA ART, s.r.o. 35788674 2 800,00 € 09.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014982023 Osadenie líšt rekonštrukcia a mod. Galérie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šenkár 40970418 268,00 € 09.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231015152023 Materiál k projektu APVV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 87,41 € 09.11.2023 12.12.2023 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ CCVaPP Faktúra
20231014542023 Zmluva 233/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Oleg Buliga 721,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014552023 Zmluva 230/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jozef Chajdiak 1 092,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014562023 Zmluva 231/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kristína Viktória Casey 364,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014572023 Zmluva 229/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Petra Raffajová 609,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014582023 Zmluva 242/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jozef Chajdiak 175,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014592023 Zmluva 243/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Emma Gombitová 343,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014602023 Zmluva 244/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Anja Naňová 70,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014612023 Zmluva 245/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Natália Plesníková 140,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014622023 Zmluva 253/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Víťazoslav Drinoczi 140,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014632023 Zmluva 254/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Miroslav Meňovčík 56,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014802023 Materiál k real. projeku KEGA K-23-002-00 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 654,51 € 08.11.2023 29.11.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpovde.rieš,projektu Faktúra
20231014782023 Materiál pre reštaurovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Jan Janda 43127916 3 717,59 € 08.11.2023 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014792023 Fotografická želatína Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 107,95 € 08.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014852023 telefóny 011023-311023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 752,15 € 08.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014992023 Prenájom autobusu BA-Kuřim Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 490,00 € 08.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra