Faktúry
Počet záznamov: 23802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171014002017 | SPORREN otočná stolička biela, ORFJALL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 549,89 € | 30.10.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
20171014012017 | LACK N nástenná polica,ORFJALL,SPORREN,MICK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 251,76 € | 30.10.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
20171014042017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
20171014062017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 458,34 € | 30.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
20171014022017 | časopis Architektúra a urbanizmus r. 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav stavebníctva a architektúry S | 00166596 | 12,00 € | 30.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
20171014032017 | Noviny SME na celý rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 195,00 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
20171014052017 | poistenie majetku 09112017-08052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013922017 | pravidelná revízia plynových horákov DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 480,00 € | 27.10.2017 | 17.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013932017 | dámske figuríny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM | 30173779 | 4 509,12 € | 27.10.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013942017 | sklo formát A3, A4, A5 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Fekete | 37222741 | 140,40 € | 27.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013982017 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 12 724,91 € | 27.10.2017 | 17.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013992017 | prekladateľské služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 95,55 € | 27.10.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013952017 | príkazná zmluva 301/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivan Pilný | 512685 | 120,00 € | 27.10.2017 | 17.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013962017 | zatemnenie Galérie Médium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 4 889,07 € | 27.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013882017 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Šotník | 11783249 | 20,78 € | 26.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013892017 | uzáver kotlíka,tesnenie uzáveru,montáž uzáv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Šotník | 11783249 | 46,86 € | 26.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013902017 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 44,00 € | 26.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013972017 | meranie rýchlosti prúdenia vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUROFINS Bel/Novaman, s.r.o. | 31329209 | 300,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013912017 | príslušenstvo k zváracej technike | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 34,51 € | 26.10.2017 | 17.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013802017 | autorský honorár 44/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barnaby Barford | 600,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | ||||||
20171013812017 | autorský honorár 31/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vít Havránek | 1 000,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | ||||||
20171013822017 | autorský honorár 39/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 4538392 | 392,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013832017 | odvod 2 % za autorský honorár Oren Segal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013842017 | autorský honorár 50/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martina Klbečková | 004800 | 196,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013852017 | odvod 2 % za autorský honorár M. Klbečková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013782017 | časopis ARCH na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 29,00 € | 25.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013792017 | sadra modelárska ROCASO, Indulona, štetce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 22,41 € | 25.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013872017 | tlač farebných plagátov A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 150,00 € | 25.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013772017 | brusivo korund f 120 kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.J. PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 150,00 € | 25.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
20171013862017 | tyč kruhová D-12 ak s235 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 155,05 € | 25.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |