Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231006382023 odvod 2% za aut. hon. Jela Šimková Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 8,00 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
20231006432023 autorský honorár 55/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Gabriel Lešinský 245,00 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
20231006442023 odvod 2% za aut. hon. P. Važan, G. Lešinský Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 7,60 € 18.05.2023 10.06.2023 Faktúra
4500011341 Technika pre vzdelávací kurz Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PRO Laika, s.r.o. 31355218 20 044,00 € 17.05.2023 17.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011342 Elinchrom Quadra Hybrid Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PRO Laika, s.r.o. 31355218 0,00 € 17.05.2023 17.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231006332023 vodné, stočné HV-18 170423-160523 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 472,03 € 17.05.2023 07.06.2023 Faktúra
4500011338 Duracryl Plus tekutina, 250 ml Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Medplus s.r.o. 45322040 33,49 € 16.05.2023 16.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011339 Oprava a nastavenie regulátora R 101 na Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGER, s.r.o. 35711868 190,00 € 16.05.2023 16.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011340 CTO MacBook Pro 13" 512 GB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 m:zone 34146229 1 798,99 € 16.05.2023 17.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231006212023 Prenájom priestorov pre účely výučby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mestská časť Bratislava 00603147 250,00 € 16.05.2023 06.06.2023 Faktúra
20231006172023 Modelárska sadra ALMOD LC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MOFINA spol. s r. o. 31355021 282,00 € 16.05.2023 06.06.2023 Faktúra
20231006182023 Grafická úprava výročnej správy VŠVU Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Vojtech Ruman 50915274 360,00 € 16.05.2023 08.06.2023 Faktúra
20231006222023 Príkazná zmluva 46/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jana Sanetriková 350,00 € 16.05.2023 08.06.2023 Faktúra
20231006202023 iMac 24" 4,5K Apple M1 8-core Vysoká škola výtvarných umení 157 805 m:zone 34146229 2 900,00 € 16.05.2023 10.06.2023 Faktúra
20231006192023 ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CKM SYTS 31768164 180,00 € 16.05.2023 13.06.2023 Faktúra
20231006302023 el. energia Kremnica preddavok 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 040,00 € 16.05.2023 17.06.2023 Faktúra
20231006292023 el. energia Koceľova preddavok 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 160,00 € 16.05.2023 17.06.2023 Faktúra
20231006282023 el. energia Drotárska preddavok 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 6 700,00 € 16.05.2023 17.06.2023 Faktúra
20231006272023 el. energia HV-18 preddavok 6/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 3 300,00 € 16.05.2023 17.06.2023 Faktúra
4500011331 8 dvojposteľových izieb pre študentov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 1 839,99 € 15.05.2023 15.05.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka