Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011332 | Tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 100,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011333 | výmena regulátora plynu pri kotly TUV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 0,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011334 | výmena regulátora plynu pri kotly TUV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 254,65 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011335 | čistenie a kontrola komínov v budove | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011336 | Prenájom systému JOSEPHINE na 1rok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEBIZ, s.r.o. | 36694207 | 2 616,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011337 | Drevotrieska DTD surová 22x2800x2070 DDL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 499,73 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231006062023 | Príkazná zmluva 82/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 400,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006092023 | Príkazná zmluva 30/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. M.A. Michaela Fišerová, Ph.D. | 50,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006102023 | Príkazná zmluva 33/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006112023 | autorský honorár 54/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Šefranková | 539,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006132023 | Príkazná zmluva 83/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 100,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006142023 | Príkazná zmluva 86/2023 + Dodatok č. 1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luba Nurse | 110,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006162023 | odvod 2% za aut. hon. Nikola Šefranková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 11,00 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006262023 | el. energia Kremnica 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 20,45 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006242023 | el. energia Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 106,90 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006122023 | Filamenty pre 3D tlač a doručenie na predaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 124,46 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006082023 | Kleština, Fréza trojbritá, Fréza ballnose, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 455,77 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006072023 | Grafické práce na publikácií Nová krajina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 60,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006252023 | el. energia Koceľova 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 69,01 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006232023 | el. energia HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 441,04 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |