Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181016192018 | preprava z Pezinka do Trnavy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Ježovič | 44803273 | 150,00 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016202018 | prenájom telocvične | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Základná škola s materskou školou | 36080756 | 254,10 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016222018 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 119,98 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016272018 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 1 423,87 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016282018 | procesor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACTE, s r.o. | 46010301 | 774,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016292018 | výroba pamätnej tabule | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 1 014,00 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017242018 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 96,60 € | 14.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015722018 | kovové medaily | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VICTORIA AG ART, s r.o. | 44040962 | 986,40 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
20181015752018 | servis kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 244,97 € | 13.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015762018 | futbalový turnaj 8.11 FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Správa kult. a šport. zariadení | 00598135 | 140,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015772018 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 60,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015792018 | toner HP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 338,38 € | 13.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015812018 | laboratorne pomocky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 563,46 € | 13.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015902018 | softverový balík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UAB FEMTIKA | 4 100,00 € | 13.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||||
20181015912018 | občerstvenie konferencia APVV 6.11.-7.11. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 371,20 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015922018 | občerstvenie konferencia 6.-7.11. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 280,80 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015932018 | občerstvenie 6.11 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 325,90 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015972018 | prednáška na konferencii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Andrej Kubíček | 14121654 | 564,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015982018 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 225,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016102018 | občerstvenie 1311 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 193,60 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016162018 | odborná prednáška | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Klimko - MODRAN | 50276727 | 300,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016172018 | vytlačenie fotografií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4 | 17611733 | 132,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181014902018 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 46,20 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
20181015562018 | elektrika oktober 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 749,10 € | 12.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
20181015582018 | publikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KIRSCH-Verlag | 513,25 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||||
20181015842018 | vedenie internetu 11/18 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 28,80 € | 12.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015852018 | koberec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hanulák Roman | 288,18 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||||
20181015862018 | vystúpenie operneho speváka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ergon art | 30866651 | 1 000,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181015892018 | Catalyst 6500 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Market Connections B.V. | 100,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||||
20181016392018 | plaváreň zamestnanci 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 240,00 € | 12.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |