Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181016912018 | ČK biela, inicializácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 55,20 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016922018 | ČK biela, inicializácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 276,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016932018 | ČK biela, inicializácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 276,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016942018 | ČK biela, inicializácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 496,80 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016952018 | lenovo, asus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tecton, a.s. | 00685089 | 2 421,59 € | 29.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017012018 | demontáž, montáž pneu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 343,25 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017262018 | grafické spracovanie a DTP knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Antonios Vlachou - AVART | 47839449 | 184,18 € | 29.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017302018 | oprava kotla Viessman Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACID - Smeták Jaroslav | 40345025 | 633,00 € | 29.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017352018 | elektonické publikovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Naukowe | 100,00 € | 29.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||||
20181016892018 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PATRIA I spol. s r.o. | 30223563 | 956,64 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016902018 | kalendáre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DefaTwister s r.o. | 35858206 | 223,20 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016992018 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,01 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017002018 | žiarovky, poistky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopún Vladimir | 11746106 | 195,86 € | 28.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017022018 | vedecká konferencia-reg.popl. Miština | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VŠ Dubnický technologický inštitút | 36342645 | 100,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017052018 | primery-chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Microsynth | 600,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||||
20181016832018 | rekonštrukcia priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 33 231,72 € | 27.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016882018 | Kreslo klip | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PNT - Peter Petrlenič | 30730368 | 300,00 € | 27.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016962018 | študentské stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 504,60 € | 27.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016972018 | občerstvenie na Vedeckej rade | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 115,50 € | 27.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016982018 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 686,38 € | 27.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181017032018 | darčekové sety s logom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Oľga Pašeková | 40347893 | 1 831,80 € | 27.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016672018 | služby mobilnej siete 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 079,79 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016682018 | služby pevnej siete 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6 499,43 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016692018 | služby pevnej siete 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6 475,01 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016722018 | prekladm | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matej Juran - Jazykovňa | 50241061 | 225,00 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016742018 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 079,98 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016762018 | pozvánky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 215,28 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016772018 | stojan, svorka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 128,83 € | 26.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016782018 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 2 334,80 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
20181016792018 | poradenstvo, konzultácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 216,00 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |