Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191000252019 | tovar IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 211,10 € | 18.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000262019 | obcerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ENCIÁN lahôdky s r.o. | 47196131 | 18,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000272019 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 115,15 € | 18.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000512019 | clenský príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slov. obch. a priem. komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191001282019 | vyúčt.fa.-Poradca podnikateľa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poradca Podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | 157,54 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
20191000202019 | plyn 01/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 6 517,00 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000212019 | elektrika 01/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 460,60 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000222019 | noviny časopisy 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matica Slovenská | 00179027 | 26,10 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000232019 | prekladatelske sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 435,00 € | 17.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000242019 | prejajom telocvicne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Základná škola s materskou školou | 36080756 | 381,15 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000422019 | obcerstvenie KD FMK 17.01 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 106,00 € | 17.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000182019 | odborny preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 244,00 € | 16.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000322019 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 079,28 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000332019 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191001562019 | dobropis-storno fa.Top-Relax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 124,70 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
20191000582019 | teplo-záloha 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 11 520,00 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
20191001182019 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 136,76 € | 15.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||||
20191000122019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 100,53 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000132019 | POPLATOK ZA KURZ nEUROMOBILIZAčNEJ TERAPIE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PHYSIOPLUS s r.o. | 47629452 | 800,00 € | 14.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000142019 | klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MRI, s r.o. | 36257338 | 1 652,63 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000152019 | poistenie majetku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 070,00 € | 14.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000162019 | dodávka nábytku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 3 588,00 € | 14.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000172019 | LCD, tlaciaren | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 044,00 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191015822019 | refundácia TPC, FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 5,10 € | 11.01.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
20191000022019 | pohotovost na rok 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť 1, s r.o. | 36703176 | 72,00 € | 10.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000042019 | poplatok za internet 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 28,80 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000052019 | AKIS DAWINCI 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 449,06 € | 10.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000062019 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 292,60 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
20191000082019 | montáž rozvodov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 555,20 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||||
20191000112019 | čistiace prostr. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TECH-LIT s r.o. | 50006193 | 160,60 € | 10.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |